你好 借:管理費用,貸:應付職工薪酬—福利費 借:應付職工薪酬—福利費,貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)
老師您好!公司前幾個月采購一批商品,發票已抵扣認證,這個月發現這些專票有問題,讓對方公司開具紅字信息表,然后我稅務上做進項稅轉出。 那么賬務是要怎樣處理呢?是不是直接紅沖之前做的分錄就可以了?不用提現進項稅額轉出?
你好,老師,問下,就是對方公司開進來的一張發票我這邊已經抵扣了,但是現在對方需要作廢,這邊也已經作廢,但是增值稅這邊已經抵扣了,那現在進項稅額轉出的話該如何做分錄
我公司購買的乒乓球桌,對方給開的專票,當月認證抵扣了,該怎么處理,現在我覺得應該入福利費,是不是要做進項稅額轉出,賬務稅務分別怎么做
公司購進一批香菇木耳,用于集體福利,對方開的專票,會計不小心抵扣了,現在要進項稅轉出,轉出分錄如何做
公司購進一批香菇木耳,用于集體福利,對方開的專票,會計不小心抵扣了,現在要進項稅轉出,轉出分錄如何做
金蝶迷你版 V12已建賬套怎么修改會計制度
小規模納稅人的貨運公司,貨運車10臺,計提的貨運車折舊入哪科目,分錄怎么做?
老師好,我們有個客戶,付了3000,自己要吃回扣1701,如何給他返款合規呢?
請問勞務派遣公司,派出人員在勞務公司申報工資,計算從業人數的時候算到接受勞務派遣公司可以嗎?如果算到勞務派遣公司不合理呀,因為一個人頭就賺個幾十元管理費,超過三百人就不能享受小微企業的優惠了
老師,我公司股東出資50萬,備注投資款,會計也做了相應分錄,后面股東又后悔了,想少投資點,是不是我把款原路返還一些,然后會計分錄相應減少就可以了嗎?可有風險?
小企業會計準則下,現金流量表編制方法
老師,比選采購,需要有遞交投標文件匯總表和采購需求發售記錄表、開標記錄表嗎?
老師好,政府給酒店建設方補助50萬,但是我們是承租方,這個補助打到我們賬戶了,我們需要繳納企業所得稅嘛
老師現在我看三月份的科目余額表,應收賬款某公司借方期末余額70000,預收賬款某公司貸方期末余額70000,這是不是表示和這家公司金額抵消了呀
老師我們是小微,去年暫估的成本大于實實際,差額不大,我應該怎么做賬務處理他