那就作進項稅額轉出處理, 借:管理費用 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 稅務上在11月申報時填報進項稅額轉出。
老師我們是一般納稅人,7月購買了體育用品用于員工福利,當時收到專票,同事不知道,就認證抵扣了,并且7月的賬做的借方進項稅額,那么我8月的時候,是不是該做借方管理費用-福利費,貸方,應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)?8月末的時候我該怎么做賬結轉?謝謝
有個問題想咨詢。就是我是購買方,我在8月份時給對方付了預付款,對方給我專票,我進行了未抵扣勾選。9月份時,我們經過溝通,不跟對方合作了,需要對方退回我付給他的預付款。9月份時對方給我開了紅字發票我收到他的紅字發票,應該怎么做賬?因為現在要報稅,報稅網站上顯示有這個進項稅轉出的金額,但是我之前做付款憑證時根本沒做進項稅,所以,現在不知道該怎么處理這個紅字專票的賬務了。
老師您好。 我們單位6月剛轉為一般納稅人,6月之前的專票應該是不能進行抵扣的。 但是記賬公司在7月份的時候把6月之前的專票也做了認證勾選并抵扣。 我現在發現了是不是需要把6月份之前已認證的專票做進項稅額轉出?還是要怎么處理?
我查到2020年有入福利費和送禮業務招待費的進項稅抵扣認證了但沒有做進項稅轉出,我現在做轉出,應該怎么做分錄?是用以前年度損益調整還是直接做當期費用
公司購買維生素E作為獎品獎勵給員工,取得增值稅專用發票,這個是做福利費嗎?做福利費的話進項稅要轉出來嗎?專票已經勾選抵扣了,也報稅了,但是進項稅沒有轉出,現在應該怎么處理呢?
老師,公司增加了一名員工,已經做完增員了,在社保客戶端申報時,怎么增加這名員工
請問一般納稅人收到專票,不抵扣增值稅,那進項稅額可以直接入入成本嗎
老師,同事不交社保,在別的公司交的,可以用公戶給發工資
老師孫文鑫分錄應該怎么寫?
老師好,請問一下我們把項目的純勞務承包出去了,和對方簽訂的是勞務承包經營合同,對方只能按照簡易計稅給我們開3個點的專票還是可以選擇一般計稅給我們開9個點的專票
老師個體工商戶,23年4月注冊,23年收到貨貨款5萬,未開發票,也未申報無票收入,然后現在對方要求開發票,對方要求在備注欄里寫上23年業務,這樣可以嗎,會不會產生稅務風險
請問,數電發票單張票面金額有限制嗎?
請問老師,員工個人的發票,抬頭是拼音名字,可以報銷嗎
老師,公式里的D是不是固定股息?K是資本成本率,也是資本成本嗎?
老師您好,固定資產加速折舊不能超過多少的比例,超過后又怎么處理呢?