可以的,可以這么做。
你好,我公司為一般納稅人,買了一個二手車,對方給我們開具了一張5000的人二手車銷售發票,剩余金額開具13%的增值稅專用發票,請問可以直接入固定資產嗎,對方這樣開具合理嗎?
老師您好。我們公司是做凈水設備的,購買了一個機器人,16萬。應該入固定資產對吧。想問下進項稅額可以抵扣嗎?謝謝
老師你好,想問下我單位非二手車公司之前購買了一臺汽車,已抵扣進項。作為固定資產了。現在將汽車出售了。已經給購買方機動車二手車統一發票了。還需要給對方開具增值稅專用發票,對方才能抵扣進項稅是嗎?我們在家自行就能開具13%專票嗎?
老師您好 我公司為一般納稅人 購買了一臺設備 價值5000元,對方開具了專票,可是不想抵扣 想直接按照含稅價計入固定資產可以嗎
老師,您好,我公司是一般納稅人,收到購買辦公家具專票40160元,請問是以不含增值稅額入固定資產么?增值稅進項一次性抵扣可以么?
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?