是的,這個買來做什么用的。
老師,我是一般納稅人,新買的152萬得設(shè)備, 1.進項稅10月我都可以抵扣對嗎, 2.那這個設(shè)備我是計入固定資產(chǎn),按月折舊 還是152萬都計入費用, 3如果都計入費用,那后期需要調(diào)整嗎 謝謝
老師,本公司是一家建筑公司一般納稅人,申請了簡易計稅,疫情期間按一個點交增值稅,現(xiàn)在購買了一套機器設(shè)備,帶人帶設(shè)備出租給別的工地使用,收到款后我要開幾個點的租賃費給對方,我購進的固定資產(chǎn)進項可以抵扣嗎?
老師,您好!請問一下,我們公司進了500多萬的一個設(shè)備,對方開了專票,抵扣聯(lián)給到我們了,我們是跟另一家公司做融資租賃,發(fā)票就壓在那個公司,我們怎么做賬呢?還有這個專票可以可以現(xiàn)在做抵扣?謝謝!
老師您好,我想問一下,就是公司是一般納稅人,購買了一輛汽車,然后交了購置稅牌照費,購置稅能抵扣進項,是不是入固定資產(chǎn)成本的時候不應(yīng)該把購置稅加進去呢
老師您好。我們公司是做凈水設(shè)備的,購買了一個機器人,16萬。應(yīng)該入固定資產(chǎn)對吧。想問下進項稅額可以抵扣嗎?謝謝
村賬目如果被改動過,能看出來嗎?
A公司于2017年11月成立,2018年6月發(fā)記為增值稅一般納稅人,A公司2019年3月底期末留抵稅額3萬元。2019年4月發(fā)生下列業(yè)務(wù):。1、采購貨物一批,取得供貨方開具的3張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明的金額合計100萬元,進項稅額合計13萬元,4月己經(jīng)全部認證通過:。2、銷售貨物取得銷售額226萬元,開具13%稅率的增值稅專用發(fā)票,?發(fā)票注明金額200萬元,稅額26萬元;當(dāng)月開具一張16%稅率的藍字發(fā)票,發(fā)票注明金額50萬元,稅額8萬元,開具原因是2019年1月發(fā)生的一筆銷售業(yè)務(wù),A公司在1月稅款所屬期己經(jīng)按未開具發(fā)票申報繳納增值稅;?3、A公司2019年4月提供企業(yè)管理服務(wù)取得銷售額265萬元,開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票金額250萬元,稅額15萬元。4、A公司8名員工2019年4月10號出差沈陽,當(dāng)月15號返回濟南,發(fā)生的往返飛機票票價與燃油費合計10900元,員工報銷時提供了注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單;。5、A公司2019年1月購入一層寫字樓,取得增值稅專用發(fā)票,截止到2019年5月當(dāng)前尚有購入寫字樓的不動產(chǎn)待抵扣進項稅額20萬元未抵扣
老師,服務(wù)業(yè)小規(guī)模納稅人開具專用發(fā)票,稅率是多少?
公司欲采購股東二手車一輛,涉及哪些稅費。
快賬軟件期末是手動結(jié)轉(zhuǎn)損益還是點期末處理自動結(jié)轉(zhuǎn)
小規(guī)模納稅人銷售使用的車,增值稅怎么交
老師,我想問一下,總公司中標,分公司簽合同,那開票呢?
老師您好,第一做出口,現(xiàn)有幾個問題請教:我們是采購的國內(nèi)貨物然后出口,現(xiàn)在我們跟國外客戶的合同是:貨物4072歐,國內(nèi)貨物運輸?shù)礁劭凇}儲:1000歐,總計5072歐,報關(guān)單上需要填寫這1000歐嗎?填在哪里?報關(guān)單上的生產(chǎn)銷售單位是填我們自己,還是填貨物實際生產(chǎn)單位呢?實際生產(chǎn)單位有兩家的
老師,公司注冊地址是在天津市A區(qū),但是公司以公司名義在天津市B區(qū)購買了一套房產(chǎn),是不是需要去天津市B區(qū)所屬稅務(wù)局做跨區(qū)稅源登記?
老師以前紙票普票0稅率如果對方未付款給紅沖需要對方確認嗎
主要是殺菌消毒作用,還可以送水
另外總共16萬元,現(xiàn)在付了15.2萬。等后面8000發(fā)票來了怎么做呢,固定資產(chǎn)只能做一次吧
可以的,那增值稅可以抵扣的。
借在建工程貸銀行存款。
我是不是也可以不做固定資產(chǎn),一次入費用,。謝謝
不可以的,這個金額太大。