同學(xué)你好 要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
老師 我是新入職的 我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司 我們現(xiàn)在交稅是預(yù)繳 因?yàn)殚_(kāi)票是不征稅 就按3%預(yù)繳 現(xiàn)房是老項(xiàng)目 定額%交稅 進(jìn)項(xiàng)記的賬都是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 這個(gè)月有一張退個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的回單 開(kāi)了一張6%的發(fā)票 做了銷(xiāo)項(xiàng)稅額 剛才主任說(shuō)讓把那張稅額抵了 請(qǐng)問(wèn)老師 是什么意思呢 我該怎么抵呢 老師
老師 我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司 現(xiàn)在是預(yù)售預(yù)繳 開(kāi)的發(fā)票是不征稅的 所以進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都記的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 3月開(kāi)了一張發(fā)票 銷(xiāo)項(xiàng)稅額是241 領(lǐng)導(dǎo)讓從待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額把這241給抵了 我抵241稅額分錄是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)應(yīng)該把待抵扣調(diào)出進(jìn)項(xiàng)稅額再抵 老師 分錄應(yīng)該怎樣做呢?謝謝老師
老師 我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司 現(xiàn)在是預(yù)售 發(fā)票開(kāi)的是不征稅的發(fā)票 所以進(jìn)項(xiàng)發(fā)票記的是 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 我們待抵扣有很大的余額 3月份開(kāi)了一張發(fā)票 銷(xiāo)項(xiàng)稅額是241 領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額把這筆銷(xiāo)項(xiàng)稅給抵了 老師抵銷(xiāo)項(xiàng)稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 這樣的分錄就算把這筆銷(xiāo)項(xiàng)稅額給抵了嗎?老師
老師 我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司 現(xiàn)在是預(yù)售 開(kāi)的發(fā)票也是不征稅發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票記的都是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票每月已認(rèn)證 3月開(kāi)了一張有稅額增值稅發(fā)票 領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)讓把這張?jiān)鲋刀愵~用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額給抵扣掉就不用交增值稅了 抵扣分錄: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅金-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 老師 您看我做的分錄對(duì)嗎
老師 我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司 由于我們之前有預(yù)售 所以預(yù)售期間的進(jìn)項(xiàng)稅額記在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里了 我們現(xiàn)在竣工了 一月份開(kāi)了入住發(fā)票 需要抵扣增值稅 發(fā)現(xiàn)2019年至2023年系統(tǒng)里跟我們賬上對(duì)不上 賬上多 由于我是新入職的 領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)讓把賬上多出來(lái)的給調(diào)出來(lái) 請(qǐng)問(wèn)老師 怎樣調(diào)?分錄是什么呢
第10題,為什么這道題用計(jì)息期利率而不用 有效年利率。什么時(shí)候用計(jì)息期利率,什么時(shí)候用有效年利率,有點(diǎn)不太明白。
請(qǐng)問(wèn)老師,如果業(yè)務(wù)部門(mén)不把單據(jù)傳遞給會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)沒(méi)有義務(wù)主動(dòng)問(wèn)?也就是講業(yè)務(wù)部門(mén)給我多少單據(jù)做多少賬?
老師您好 LED顯示屏 開(kāi)什么稅目
我們石家莊的小規(guī)模納稅人,給邢臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)建筑發(fā)票,屬于異地,已經(jīng)開(kāi)外管證了,現(xiàn)在需要異地預(yù)交所得稅了,那我石家莊的公司申報(bào)第二季度所得稅時(shí),要是利潤(rùn)表是負(fù)數(shù),不需要繳納所得稅了,那我預(yù)交的異地所得稅還得退稅?
不是特別明白報(bào)價(jià)利率,有效年利率,計(jì)息期利率關(guān)系, 在這個(gè)題目中報(bào)價(jià)利率是6.6%,計(jì)息期利率是
你好,制造業(yè)做內(nèi)賬,做銀行流水,購(gòu)配件付10000.定金,只做了一筆付款憑證,借應(yīng)付賬款某公司,10000 貸銀行存款10000?對(duì)嗎?
小規(guī)模 零申報(bào) 有應(yīng)交稅費(fèi)40幾。利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)-120幾,有其他貨幣資金,請(qǐng)問(wèn)需要填哪個(gè)表單匯算清繳年度
深圳企業(yè)的工商年報(bào)填寫(xiě)網(wǎng)址是哪個(gè)呀?具體路徑是哪個(gè)呀?
基本戶(hù)印章變更需要什么資料
樸老師,非樸老師勿擾,文件已發(fā)QQ郵箱
是把賬上多出來(lái)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額給調(diào)出來(lái) 因?yàn)橄到y(tǒng)跟賬上對(duì)不上 賬上多
同學(xué)你好 還沒(méi)勾選的嗎
所有都勾選完了 是勾選的系統(tǒng)里金額跟我們賬上對(duì)不上 賬上多 領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)讓調(diào)出來(lái) 請(qǐng)問(wèn)老師怎樣調(diào)呢 分錄是?
借以前年度損益調(diào)整 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師 貸方是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額呢
同學(xué)你好 貸方是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出