您好,這個的話,是按照3%算,然后2% 計入營業(yè)外收入的
我們公司新營業(yè)2月,有幾個高薪職業(yè),收入是獎金后2萬,3萬,按2萬,3萬的工資總額申報個稅,按5000元基數(shù)計入社保繳費基數(shù),那么我計提這幾個高薪的工資總額是按5000元計提,其他1萬5,2萬5算到銷售費用里,還是能安2萬,3萬的基數(shù)計提工資額度,那種合規(guī),2種都可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?有違規(guī)嗎,就是只安5000元的基數(shù)繳納社保可以嗎?
請問小規(guī)模企業(yè)增值稅3%減按1%征收,我計提稅金的時候是按1%直接計提還是先按3%計算,中間差額2%計入營業(yè)外收入里?比如銷售100萬,第一種按1%計提稅金為100萬/1.01*0.01,還是第二種計提稅金100萬/1.03*0.01?
優(yōu)惠一:小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計月銷售額未超過10萬元(季度銷售額未超過30萬元)的,免征增值稅,不如季度29萬含稅 分錄 借 應(yīng)收 貸 主營業(yè)務(wù)收入29/1.01 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅29/1.01*0.01 借 應(yīng)交稅費 29/1.01*0.01 貸 營業(yè)外收入 0 優(yōu)惠二:增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收增值稅。比如69萬 借 應(yīng)收 貸 主營業(yè)務(wù)收入 69/1.01 應(yīng)交稅費 69/1.01*0.01 借 應(yīng)交稅費69/1.01*0.01 貸 營業(yè)外收入 這兩個方案 分錄和金額都對嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人季度銷售額未超過30萬,我做賬計提增值稅是按照銷售額1%計提,稅務(wù)局網(wǎng)上是按照3%來計算免征額,而我自己賬是1%,我想問調(diào)整到營業(yè)外收入的金額按照1%來對不對?
貿(mào)易公司,報關(guān)單上貿(mào)易術(shù)語應(yīng)該是CFR,錯誤的寫成了CIF,對出口退稅有影響嗎?
請問企業(yè)所得稅匯算清繳截止到什么時間
老師,采用會計軟件后,登錄憑證,會記科目后,自動生成科目余額表?需要注意哪些?謝謝
小規(guī)模納稅人出租非住宅,一年租金25萬元,租金一次收取,并開了百分之5的普票,請問老師增值怎么交?所得稅怎么樣申報,房產(chǎn)稅,土地使用稅,印花稅怎么樣交?
財管今天為啥選不了倍速 老師
登錄個人所得稅APP,點擊底部菜單欄的“辦&查”選項; 其次,點擊“發(fā)票管理”下的“我的票夾”功能; 然后,進(jìn)入“我的票夾”后,系統(tǒng)會自動顯示“我購買的”和“我銷售的”兩種歸類方式,自然人的鐵路客票和航空客票將顯示在“我購買的”類目中。 最后,納稅人可以在“我的票夾”內(nèi)獲取電子客票! 老師,我是通過攜程訂的機票,攜程給我開的經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代訂機票普通發(fā)票,昨天有位老師告訴我獲取機票方式如上,可是我進(jìn)入個稅按照步驟操作,沒有找到機票,老師知道這是為什么嗎?
公司社保開戶的時候必須要填一個人的信息嗎
申報工商年報時候,社保信息那塊人數(shù)寫的0但是天眼查上出來是社保信息暫無,不是應(yīng)該顯示人數(shù)是0嗎
老師,請問公司采購京東卡后怎樣做賬,員工領(lǐng)用怎樣做賬,麻煩給個分錄,謝謝
小規(guī)模公司開1稅點專票10萬,所有費用由我們公司成都,這個費用是怎么算?我們也給他開10萬普票。
能具體案例說明嗎?更直接說明問題
比如1,000,000的收入,然后這個時候具體稅款是30,000最后的話把這個其中的20,000轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
這的話您看理解不