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老師好,小規模納稅人季度銷售額未超過30萬,我做賬計提增值稅是按照銷售額1%計提,稅務局網上是按照3%來計算免征額,而我自己賬是1%,我想問調整到營業外收入的金額按照1%來對不對?

2025-04-07 09:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-07 09:26

對的是的正確的,這里不用管的。

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快賬用戶5037 追問 2025-04-07 09:29

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2025-04-07 09:29

不用客氣,工作愉快。

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對的是的正確的,這里不用管的。
2025-04-07
你好,原理是這樣的,正常部份填3個點的數據,免稅部份填2個點的數據,余下的要交剛好是1%
2021-10-19
根據您提供的信息,現在小規模納稅人減按1%征收增值稅,且季度銷售額30萬元以下免征增值稅。如果您的銷售發票上開具的是1%稅率的稅額,而增值稅申報表上免稅銷售額是按照3%計算,那么入賬免稅的營業外收入應該是按照發票上開具的1%稅率計算。 具體來說,您在入賬營業外收入時,應該按照實際銷售收入和1%的稅率計算增值稅,然后將稅后金額計入營業外收入。例如,如果您的銷售收入為100元,則應繳納的增值稅為1元(100 * 1%),免稅的營業外收入應為99元(100 - 1)。
2024-01-25
你好 ;? 你做賬 按你開票1%來做賬的;? ?申報直接報10欄次 里面減免? ?
2022-01-06
你好,含稅不含稅的金額是一樣的,因為一百分之三的普通發票,還有無票收入都是免稅的,你賬上做錯了。
2022-07-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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