你好,含稅不含稅的金額是一樣的,因為一百分之三的普通發票,還有無票收入都是免稅的,你賬上做錯了。
小規模納稅人,季度開票超45萬,增值稅申報表第一行,應按照1%不含稅銷售額填寫還是3%不含稅銷售額填寫?
小規模納稅人,季度未超過45萬,請問在填表申報增值稅(未開票部分)的收免稅額的金額是含稅銷售額還是不含稅的銷售額,不含稅的話按照什么比例計算呢,賬上是按照1%計算了增值稅的。
小規模納稅人第一季度普票開了3%和1%的稅率,申報增值稅時不含稅銷售額是按發票上的未稅銷售額合計填寫還是用季度總含稅銷售額/(1+1%)倒算?
老師請教個問題,小規模納稅人,季度銷售不超30萬,免增值稅,稅率3%減按1%開,是按3%的不含稅算,還是按1%,不含稅算呢?比如說含稅金額300001,按1%,不含稅收入是297030.69,按3%不含稅金額是291263.12。
小規模納稅人當月開了1%的普票,季度銷售額不超過30萬,增值稅申報表中不含稅銷售額是按照發票上的寫嗎
設備殘值是怎么計算出來的
老師好,2024匯算清繳企業所得稅有退稅,做憑證時計入哪個科目,謝謝。
東莞的外貿公司首次退稅,是一定會函調供應商嗎?還是隨機的呢?
老師,這個月個稅的申報截止期限是15號還是18號?
老師,請問下,不是說發行費計入投資成本嗎?為什么答案不是2100呢?
更正錯誤時,記賬憑證為什么可以不附原始憑證?請教一下,非常感謝!
請教一下,應付利息,應計利息分別是在什么情況下用到的。 題目里面為什么不選應付利息,?非常感謝!
老師在申報季度企業所得稅,營業收入是不是填季度已開票金額啊?
老師,本市跨區建筑服務,未先預繳,直接申報繳納了3月增值稅,怎么辦?可以不用預繳嗎?
請問勾選發票的時候,說“當前數據與統計信息不符 ,撤銷后再統計確認”是啥意思?可是每個發票我都核對過了
收到100塊錢借銀行存款貸,主營業務收入100,沒有應交稅費
意思是3月份開始開票和未開票的也不計提應交稅費了嗎?
你好,從四月份開始的。
那請問老師季度報稅的納稅人,在3月份還計提應交稅費嗎?另外如果超過45萬應該如何做賬呢?
三月份需要做應交稅費的,超過了45萬需要正常繳納借應交稅費,應交增值稅貸,銀行存款。
請問這樣做對么,3月份 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 4.5月份:借:銀行存款 貸:主營業務收入 若3-5月份未超過45萬,則借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入;若超過45萬,則加一筆分錄,借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款
你好,第二個分錄不對,怎么是借銀行存款貸主營業務收入。
他的是正確的,對的。
不是4.5月份不計提增值稅了,就直接借的銀行存款 貸主營業務收入。請問正確的應該怎么做呢?
四五月份的是正確的,借銀行存款貸主營業務收入開的免稅的發票,是借銀行存款貸,主營業務收入,沒有應交稅費的。
請問我寫的這些分錄哪一個是錯的呢?請糾正下,謝謝。另外,報增值稅的時候未開票的收入稅務系統是算了稅的,如果賬上不計提睡,那么賬上的主營業務收入和報稅上面的免稅金額就對不上了。
你好,哪一個分錄也是正確的,都是正確的,忽略就可以的。增值稅申報表必須體現免稅稅額,你的賬上不用體現的,不用管的,他兩個有差異的,可以的,沒有關系允許的。