可以的同學(xué),不追溯調(diào)整了
老師,現(xiàn)在所得稅申報(bào)了,財(cái)報(bào)也包報(bào)好了。那發(fā)現(xiàn)的增值稅轉(zhuǎn)出未記入費(fèi)用,加計(jì)抵減增值稅未記入營業(yè)外收入的問題可以直接做到2020年賬里嗎?因?yàn)檫€沒有年結(jié)。匯算清繳時我會調(diào)增營業(yè)外收入
老師好,請問企業(yè)所得稅匯算清繳的問題,2021年工資我多計(jì)提了,2022年實(shí)際發(fā)放的時候我賬上處理把多計(jì)提的沖回再重新做分錄了,做2021年的匯算清繳的時候把多計(jì)提的調(diào)增了,在2022年匯算清繳要不要再調(diào)減呢。
老師,請問下我去年申請的增值稅加計(jì)抵減由于基數(shù)變動今年調(diào)出來了,這個分錄怎么做。當(dāng)時入的營業(yè)外收入,我做一筆負(fù)數(shù)可以不
老師,年底暫估成本10萬,如果匯算清繳前沒有發(fā)票沖減,那是不是什么分錄也不用做了,匯算時企業(yè)所得稅報(bào)表成本填實(shí)際數(shù)?
老師21年增值稅加計(jì)抵減做計(jì)提分錄了,但是沒用上,今年我做了,沖減分錄,企業(yè)所得稅匯算清繳時,直接把數(shù)據(jù)填到營業(yè)外收入那欄可以不
老師,研發(fā)支出費(fèi)用化支出未形成無形資產(chǎn)的,假設(shè)是100萬,那么扣除是100萬還是150萬
我公司是商砼企業(yè),現(xiàn)在自產(chǎn)的商砼,硬化場地,修建辦公樓,該怎么做賬?
老師,社??劭钐崾救絽f(xié)議繳款異常怎么回事
資產(chǎn)負(fù)債表日,以外幣計(jì)價(jià)的交易性金融資產(chǎn)折算為記賬本位幣后的金額與原記賬本位幣金額之間的差額計(jì)入公允價(jià)值變動損益。老師啥意思能不能舉個例子
小規(guī)模公司,銷售貨物25萬,與賣了自家不動產(chǎn)200萬,報(bào)稅的話,25萬免增值稅,200萬的不動產(chǎn)要交5%的增值稅,城建稅減半,兩費(fèi)全免嗎?老師
怎樣讓刷新之后的透視表自動帶邊框線
換了金蝶kis云 他們那個應(yīng)交稅費(fèi)的借方余額 是在報(bào)表項(xiàng)目中 其他流動資產(chǎn)體現(xiàn) 這能行嗎? 我以前系統(tǒng)都是在應(yīng)交稅費(fèi)的期末余額負(fù)數(shù)提現(xiàn)
殘疾人在個稅上有沒有優(yōu)惠政策?
老師,請我問一下我們之前有個砂廠去年7月份時候就停產(chǎn)了,但是當(dāng)時產(chǎn)的砂子還有點(diǎn),我現(xiàn)在能開票么?
老師,差額征收案例銷售貨物收入25萬,不動產(chǎn)收入200萬,銷售貨物的是免征的,不動產(chǎn)征收10萬的稅,那小規(guī)模填寫尾巴稅按照10萬減半嗎?一稅兩費(fèi)都減半嗎?減免表也要填嗎?
老師,營業(yè)外收入那里是負(fù)數(shù),到時專管員不會找吧?
那可以填在營業(yè)外支出列式呢,報(bào)表,專辦員一般不看呢
匯算清繳那個表也填營業(yè)外支出嗎?老師
建議是的,這樣看上去合理些
老師,分錄我做的是借未分配利潤貸進(jìn)項(xiàng),對吧
那不是的,直接是借:營業(yè)外支出? ,你用未分配利潤是要追溯報(bào)表調(diào)整的
嗯,老師為啥這個不用追索了
可以選擇追溯,那你需要去更正去年的申報(bào)表,那就太麻煩了,可以簡化今年進(jìn)入當(dāng)期損益
那是不是設(shè)個二級明細(xì),加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額
是的,需要加這個二級科目的
老師我是24年賬上做沖減,在23年匯算清繳調(diào)整,所以分錄我還得用未分配利潤吧
那可以的,23年還沒匯算清繳完成