就是在你勾選的那個月的申報做進項轉出
老師,這個月我們有3筆專票需要進項稅額轉出,是不是就是在ETax中增值稅申報表附表二填列進項轉出稅額就可以了?不用在 增值稅綜合平臺勾選進項轉出的發票?我登錄增值稅綜合服務平臺,沒有發票哪里可以勾選進項轉出的發票,是不是不用勾選?
小規模轉一般納稅人之前的進項票在已經認證抵扣,那進項轉出是改之前認證那個月的增值稅申報表還是現在月份的增值稅申報進項轉出呢
勾選不抵扣的專票進項,在增值稅報表哪里反應呢,然后在做進項轉出嗎
稅務上年稅負率過低預警,更正12月申報表時做了進項稅額轉出,稅負率正常了,可轉出的進項稅額下年可以在申報表中抵扣銷項稅嗎?如果可以應該填在增值稅申報表中的哪一欄?
一般納稅人現在要注銷,這個月開了一張票出去,現在在清算狀態,需要報當月的增值稅報表,我可以做進項認證嗎?做完抵扣勾選,就可以報報表了嗎
老師,新招進一個員工要求稅后10000,要交社保,這個怎么算呢
單獨一個項目的利潤怎么計算
老師好,供應商因提供的商品有問題,我們對供應商的罰款應該計入營業外收入對嗎?這樣會使增值稅和所得稅的收入不一致吧?
老師 請問一下 資產負債表中的未分配利潤金額 與利潤表的利潤金額不一致會有影響嗎
老師,請問計提折舊的時候,用錯了分錄,原憑證借:管理費用,貸:固定資產,現在要修改,我應該怎么修改?
變更財務負責人在市場監督管理局變更的流程,老板想要把財務負責人變成我,我又不是很想承擔責任,財務負責人不變更會對財務這塊把控有影響嗎
公司員工出差公司財務制度為餐費補貼每日100元,沒有發票,能有效稅前做賬扣除嗎?
假如公司發生業務招待費10萬,按稅法只能扣6萬(假設不考慮千分之五那個標準),如果這10萬的業務招待費里其中1萬是沒有發票的。請問匯算清繳時,是調增4萬還是調增5萬(4萬+1無發票)?
自然人股權變更: (有限合伙)企業注冊資金100W: A 出資53W 認繳;B 出資2W認繳;C 出資45W實繳; 現在自然人:A要1元轉讓27.5%的股權給自然人D; 請問個稅怎么計算?
2024年做賬做了無票收入,稅務系統也報了,2025年4月份,開票給他們,這個在稅務系統要怎么操作啊?做賬我倒是可以沖銷無票收入,再做一個正常的收入