您好,這個(gè)是可以核驗(yàn)的
稅務(wù)局要求做2019年9月份進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是直接在附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那欄填寫就可以了嗎?十月份的增值稅申報(bào)表還需要改嗎。
2021年度的匯算清繳后,又對(duì)2021年的一筆進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出更正,更正了2021年該筆進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月的增值稅申報(bào)表及后續(xù)每月的增值稅報(bào)表,然后我現(xiàn)在要做哪些。
請(qǐng)問下老師,剛稅務(wù)打電話過來說我們2021年的時(shí)候有一張用于個(gè)人福利費(fèi)的專票未做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我剛剛把增值稅報(bào)表申報(bào)了,稅務(wù)要我們更正申報(bào),是在本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額填寫上去就可以了嗎?
增值稅申報(bào)表本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額表中上期留抵稅額退稅欄中填寫了121380.13元,另外其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形填寫了-121380.13元,請(qǐng)問老師從這兩欄中可以看出錯(cuò)誤地方嗎?
稅局打電話說上游企業(yè)去年開給我們的有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有問題,要我們更正今年三月的申報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,填了附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄的異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額和其他應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形,都提示申報(bào)失敗,應(yīng)該填哪里呢?
怎么大白話理解投資性房地產(chǎn)
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費(fèi)用是白條入賬的,在企業(yè)年報(bào)的時(shí)候要調(diào)整出來,是填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎,是填在哪里
個(gè)體戶開一個(gè)點(diǎn)維修發(fā)票給運(yùn)輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費(fèi)、充值金額內(nèi)可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價(jià)高于受托方計(jì)稅價(jià)格,那么收回委托加工物資時(shí)的消費(fèi)稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報(bào)更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實(shí)正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報(bào)了,再點(diǎn)進(jìn)去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認(rèn)的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計(jì)利息”科目還是應(yīng)付利息?
老師請(qǐng)問休學(xué)被我點(diǎn)到,怎么又給它調(diào)成休學(xué)狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報(bào)中的期間費(fèi)用,像汽車加油,車保險(xiǎn),應(yīng)該填在哪里