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2021年度的匯算清繳后,又對2021年的一筆進項稅額做轉出更正,更正了2021年該筆進項當月的增值稅申報表及后續每月的增值稅報表,然后我現在要做哪些。

2022-05-21 12:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-21 12:08

您好,您更正了當時的報表以后,有沒有產生應交稅費?然后你憑證上你做進項稅額轉出的時候,你做憑證嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-21 12:08

首先如果說你只是修改的報表的話,你你不需要修改憑證的話,那對匯算清繳沒有影響,但是如果說你需要修改憑證的話,那可能就會對報表有影響了。

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快賬用戶8934 追問 2022-05-21 12:12

只更正了增值稅表,產生了稅費

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快賬用戶8934 追問 2022-05-21 12:19

是修改當月憑證嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-21 12:48

你現在修改當月的憑證不太方便了,你都在那個,現在你如果什么時候修改的報表,咱就什么時候做憑證就可以,比如說你現在剛修改這個報表,咱做到這個月的憑證里面就可以。正常,咱應該是借主營業務成本貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出。

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齊紅老師 解答 2022-05-21 12:48

我的意思,你就直接影響2022年的憑證吧,就不要牽扯匯算清繳了。

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相關問題討論
您好,您更正了當時的報表以后,有沒有產生應交稅費?然后你憑證上你做進項稅額轉出的時候,你做憑證嗎?
2022-05-21
要按照轉出金額計入21年當年后,財務報表的數據進行匯算清繳
2022-05-23
同學,你和 不用更正。 賬務 借:費用、庫存商品 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
2025-04-06
您好,不需要的,更正2021.12就可以了,更正后我們補稅就完成了
2024-08-19
先更正21年的財務報表,然后再重新匯算
2022-12-23
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