您好,您更正了當時的報表以后,有沒有產生應交稅費?然后你憑證上你做進項稅額轉出的時候,你做憑證嗎?
老師,2021年9月有兩張進項票做了進項稅轉出。2022年5月做了更正申報,補交了進項稅額轉出的增值稅和城建稅,滯納金!補交的增值稅,城建稅,滯納金分錄應該怎么做
2021年度的匯算清繳后,又對2021年的一筆進項稅額做轉出更正,更正了2021年該筆進項當月的增值稅申報表及后續每月的增值稅報表,然后我現在要做哪些。
老師,請教一下,稅局監查到我們有幾張2021年5月已抵扣的進項發票異常要求做進項稅額轉出,抵稅當期的增值稅表報已做更正申請,現在企業所得稅年度納稅表該怎么調整呢更正申報呢?
老師,我們23年有一筆增值稅進項稅額轉出報錯月份了,上個月更正申報了,重新更正申報繳納增值稅的分錄怎么做?然后把之前繳納的增值稅申請退稅了,而且稅款已經到賬了,這個分錄怎么做?
老師好 咨詢一下增值稅申報報表 附表二中2022年度4月有進項稅額轉出數 s局讓我補交2021年度的稅款 我把留抵稅也做到2022年4月以前了 現在更正申報附表二中第13行數據怎么更正了
如果我2023年變更股東后,2024年股東變成了2023年變更的股東,但是還要讓填變更股東信息
應交稅費科目因誤計提導致資產負債表上顯示負數,如何調整,調整的分錄怎么寫,包含以前年度,用的軟件沒有以前年度調整損益科目
老師您好。企業所得年度匯算清繳匯算前后都是虧損狀態,沒有稅費變動,那么財務報表的資料申報和去年第四季的是一樣?
老師,企業所得稅利潤300萬以下5%?300萬以上是25%對嗎
老師:超市個體戶辦了煙草證,那這個超市后期怎么交稅呢
老師業務招待費,收入的千分之三嗎,費用的60%嗎
老師,房租發票可以開專票嗎
企業產生的外幣財務報表折算差額計入其他綜合收益。老師這是啥意思呢這不是放財務費用嗎
老師請問,企業所得稅匯算清繳A105080表中資產計稅基礎天什么數?
老師請問我們營業范圍是銷售食品,許可證上是食品銷售經營者(含冷藏冷凍食品),現在要增加營業范圍,是,我們也要銷售冷藏冷凍食品。營業范圍是否要加上含冷藏冷凍食品銷售
首先如果說你只是修改的報表的話,你你不需要修改憑證的話,那對匯算清繳沒有影響,但是如果說你需要修改憑證的話,那可能就會對報表有影響了。
只更正了增值稅表,產生了稅費
是修改當月憑證嗎
你現在修改當月的憑證不太方便了,你都在那個,現在你如果什么時候修改的報表,咱就什么時候做憑證就可以,比如說你現在剛修改這個報表,咱做到這個月的憑證里面就可以。正常,咱應該是借主營業務成本貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出。
我的意思,你就直接影響2022年的憑證吧,就不要牽扯匯算清繳了。