嗯嗯,可以按正常的流程勾選抵扣
我想問(wèn)下,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)月已在增值稅發(fā)票認(rèn)證已勾選9月,因疫情出不去,現(xiàn)在家報(bào)稅,報(bào)增值稅時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)表不知道,可以按照不抵扣進(jìn)項(xiàng)全額交稅嗎?這個(gè)進(jìn)項(xiàng)留至下個(gè)月抵扣可以嗎?
我想問(wèn)下,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)月已在增值稅發(fā)票認(rèn)證已勾選9月,因疫情出不去,現(xiàn)在家報(bào)稅,報(bào)增值稅時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)表不知道,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)留至下個(gè)月抵扣減少下月稅款,這個(gè)月按照全額報(bào)稅可以嗎?
一般納稅人現(xiàn)在要注銷,這個(gè)月開(kāi)了一張票出去,現(xiàn)在在清算狀態(tài),需要報(bào)當(dāng)月的增值稅報(bào)表,我可以做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證嗎?做完抵扣勾選,就可以報(bào)報(bào)表了嗎
一般納稅人現(xiàn)在要注銷,這個(gè)月開(kāi)了一張票出去,現(xiàn)在在清算狀態(tài),需要報(bào)當(dāng)月的增值稅報(bào)表,我可以做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證嗎?做完抵扣勾選,就可以報(bào)報(bào)表了嗎?這里提示不能統(tǒng)計(jì)確認(rèn),應(yīng)該怎么辦?
一般納稅人勾選了小規(guī)時(shí)期的進(jìn)項(xiàng)專票,不更正轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額那一個(gè)月的增值稅報(bào)表,而是在報(bào)現(xiàn)在增值稅報(bào)表中,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,可以嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司采購(gòu)京東卡后怎樣做賬,員工領(lǐng)用怎樣做賬,麻煩給個(gè)分錄,謝謝
小規(guī)模公司開(kāi)1稅點(diǎn)專票10萬(wàn),所有費(fèi)用由我們公司成都,這個(gè)費(fèi)用是怎么算?我們也給他開(kāi)10萬(wàn)普票。
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒(méi)有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開(kāi)出開(kāi)入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票,1、開(kāi)外管證時(shí),今天要開(kāi)24000元發(fā)票,合同金額我寫(xiě)多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開(kāi)外管證時(shí)合同金額寫(xiě)24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫(xiě)? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開(kāi)票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫(xiě)納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開(kāi)始做賬計(jì)提