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假如公司發生業務招待費10萬,按稅法只能扣6萬(假設不考慮千分之五那個標準),如果這10萬的業務招待費里其中1萬是沒有發票的。請問匯算清繳時,是調增4萬還是調增5萬(4萬+1無發票)?

2025-04-27 15:15
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-27 15:16

你好,這個調增4萬就行了。

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你好,這個調增4萬就行了。
2025-04-27
你好 其中只有五千塊錢有發票 業務招待費是按5000填寫在A105000 納稅調整項目明細表15行 其余的4.5萬是按每月發票的形式處理 另外 如果是自產貨物用于送禮 要調整成視同銷售 可以結轉視同銷售成本
2021-04-26
你好,這個83萬是一個臨界點 收入*0.5%=招待費*0.6 招待費40萬。調增的稅費是4萬,但對于1000萬銷售收入能稅前扣除的只有24萬,如果是83萬的招待費稅前扣除的是49.8萬,你應該是沒有注意到這1000萬的收入產生的利潤 也是要交稅的哦
2021-01-23
您好,只能扣2萬,沒有發票的在A105000表第30行填
2024-05-11
同學你好 這個沒事 調增繳納所得稅就可以
2022-04-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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