你好,同學(xué), 先填寫其他科目,填寫完之后,差額放在未分配利潤科目
老師你好,年初內(nèi)賬新建賬,去年年末的權(quán)益類科目里 “本年利潤、利潤分配、未分配利潤”都有余額,但是又不準(zhǔn)確,新建賬期初數(shù)據(jù)可以不填這幾個(gè)科目嗎?對以后的賬會有影響嗎?我想重新計(jì)算新賬的利潤
老師麻煩幫忙看一下報(bào)表哈,權(quán)益類科目那怎么填呀,怎么都感覺有問題,但損益類科目的金額又不能調(diào) ?這是2021年的,根據(jù)這個(gè)利潤表怎么填權(quán)益類科目呢 ?這是2022年的我感覺推算填上去的數(shù)據(jù)對不上呀
老師幫忙看一下報(bào)表哈,權(quán)益類科目那怎么填呀,怎么都感覺有問題,但損益類科目的金額又不能調(diào) ?這是2021年的,根據(jù)這個(gè)利潤表怎么填權(quán)益類科目呢 ?這是2022年的我感覺推算填上去的數(shù)據(jù)對不上呀麻煩老師了
老師,你好,下圖1、2是我們公司2021年合并抵消分錄和合并底稿,圖三是2022年的合并抵消分錄,因?yàn)橹荒苌蟼?張圖片,合并底稿上傳不了。我們公司的子公司是2021年成立的。麻煩幫忙看一下按合并抵消分錄過到合并底稿,數(shù)據(jù)對不對,合并數(shù)據(jù)有沒有問題(其他數(shù)據(jù)都是按抵消分錄填的,只有未分配利潤那一列的數(shù)據(jù)是用抵消分錄利潤表的數(shù)據(jù)推算的,也就是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤數(shù)據(jù)=倒數(shù)第二行的未分配利潤),這個(gè)是別人給的模板,我不知道為什么不是直接用合并抵消分錄的數(shù)據(jù)。
老師你好,這個(gè)是我們公司的合并抵消分錄和合并底稿,麻煩幫忙看一下底稿中資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤調(diào)整分錄那兩列數(shù)據(jù)對不對?這個(gè)數(shù)不是直接取的調(diào)整分錄的數(shù)據(jù),而是取的合并底稿倒數(shù)第二行的數(shù)據(jù),這個(gè)模板是之前公司給的,不懂為什么要取那個(gè)數(shù),這樣對不對?
老師麻煩問問我們老板租房子開酒店,現(xiàn)在裝修,裝修所產(chǎn)生的費(fèi)用,購買的暖氣片,智能化建設(shè)施工,電器,家具我如何寫分錄,有的是先開票,后付款,銀行賬戶借款分多次轉(zhuǎn)打款,可以寫一個(gè)合同嗎?
產(chǎn)品成本=直接材料+直接人工+分配的制造費(fèi)用,老師請問某產(chǎn)品的直接人工怎么計(jì)算
老師,購買50畝土地,都需要交哪些稅,稅率是多少?謝謝老師
上月的發(fā)票對方公司已經(jīng)抵扣了,如果我公司要沖紅重新開,會不會影響對方公司呢
申請美國學(xué)會API證書注冊費(fèi)用審核費(fèi)用支付的美元用代扣代繳嗎?
老師您好 請問法人向企業(yè)借款 公司要開利息發(fā)票做收入嗎
老師,現(xiàn)在辦公司是虛實(shí)繳還是認(rèn)繳呀
如果沒有發(fā)票,有辦法做折舊嗎?折舊是不是可以降低成本
異地項(xiàng)目小規(guī)模納稅人四月開票 幾月預(yù)繳稅款預(yù)繳稅款
匯算清繳里彌補(bǔ)虧損是系統(tǒng)自己帶出來的嗎還是得自己填
沒得科目可以填了
沒有其他科目的話,差額放在未分配利潤
現(xiàn)在1月份的賬做完了,怎么把這部分未分配利潤沖回來呀?
未分配利潤這個(gè)科目有余額,不能沖回的
我在報(bào)表時(shí)確實(shí)也沒看到我填的這部分未分配利潤,那這么多的未分配利潤怎么處理呢?
報(bào)表的話,要資產(chǎn)=負(fù)債%2B所有者權(quán)益 如果不滿足這個(gè)公式的話,差額放在所有者權(quán)益里面的未分配利潤科目
我想知道這部分未分配利潤怎么辦?
未分配利潤就是,利潤分配未分配利潤,在資產(chǎn)負(fù)債表有余額,有累計(jì)余額的