借利潤分配未分配利潤,貸應交稅費、增值稅加計扣除 匯算清繳,納稅調減。
老師你好,一般納稅人本月不繳納增值稅,那增值稅申報表附表四上面如果有加計抵減額,這個加計抵減額要反應到增值稅申報表的主表上嗎;還有這種情況下,加計抵減額要怎么做賬務處理。謝謝老師。
增值稅留抵退稅后,原來進項稅額對應的加計抵減額怎么處理
老師這個月享受了增值稅加計抵減,帳務應該怎樣處理
高新技術企業增值稅加計抵減5%,2023年沒有享受,本月享受2023年進項稅額加計抵減的時候申報表怎么填
老師,新年好!增值稅加計抵減額未抵減完,2024年不能再享受了,這個增值稅加計抵減額余額怎么處理?賬務上的增值稅加計抵減額怎么處理?
老師,你的意思是把固定資產的折舊做,借長期待攤費用,貸累計折舊,然后再根據當月的收入按比例結轉成本,借,主營業務成本,貸長期待攤費用,這樣做嗎
老師您好,加油工損壞客戶車輛應賠償10000,保險公司賠償5000給加油站,加油站自行賠付5000.請問老師怎么入賬,謝謝!
老師,修蓄水池沒有發票,報銷時填成其他招待費或者其他,發票齊全可以嗎
老師,做銀行貸款報表,資產負債表中年初數為1385.17,年末數為-31172.76,在現金流量表中的支付的稅費應該怎么填?
暫估入庫,結轉成本,跨年收到發票,賬務如何處理
沒聽明白老師,游樂場固定資產的折舊為什么要先計入長期待攤費用啊
老師,請問已現金形式發給員工的餐補是屬于工資還是福利費?
老師,我問下增值稅納稅表進項稅額未抵扣成功,當時沒有發現。申報進項稅額是自己填的金額。現在需要怎么處理能合理劃算些?
老師您好!收到貸款利息補貼,應該是沖減對應的費用,還是做營業外收入呀
在填報2024年報利潤表的時候發現上一年會計填報的數據有誤,管理費用多填寫了金額導致電子稅務局的報表上利潤是虧損的,但實際財務報表上是盈利的,在報2025年的時候需要調整前期錯誤的數據嗎?
是在24年處理嗎?還是在23年匯算清繳時調整?
23年的帳務不能處理了,只能在24年操作
你好,在2023年做賬務處理。
不能在24年處理嗎!
我剛才打錯了,就是在2024年做賬務處理。
好的,那你說的匯算清繳是指在24年還是在23年里清算?
2024年做2023年匯算清繳調整。
金額較小,可以在24年做賬務調整嗎?這樣不用調整24年的匯算清繳嗎?
可以不用調整23年的匯算清繳嗎
你好,那你直接做到今年的營業外收入紅沖。
哦哦哦,是在匯算清繳時再做帳多處理,然后調整利潤,是這么操作,是嗎
是的是的,對的,正確的是這么做。
是先沖減其他收益嗎?我原來是轉到其他收益的
是的,對的,是的,還有其他的問題嗎?
沒有了,感謝
不用客氣,工作愉快。