同學您好, 借:應交稅費應交增值稅-減免稅款,貸:營業外收入
老師 我們公司有2個月未享受加計抵減 現稅務局要求退加計抵減增值稅和附加稅,怎么做分錄呢?
老師,增值稅加計抵減政策是怎樣享受,有什么要求
老師,請問2023年享受增值稅加計抵減是怎樣申報
老師這個月享受了增值稅加計抵減,帳務應該怎樣處理
我想問一下,我們本期應交增值稅7萬,享受了一個增值稅加計抵減36600,享受了一個退伍軍人減免27400,這筆分錄我應該如何做呢?
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?
老師這筆業務要不要計提的
你好,不 要的,這種情況 不要的,直接減免抵稅的時候做