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高新技術(shù)企業(yè)增值稅加計抵減5%,2023年沒有享受,本月享受2023年進項稅額加計抵減的時候申報表怎么填

2024-02-18 18:28
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-18 18:29

進項稅額加計抵減在單獨的一張附表上的哈 “符合加計抵減條件的企業(yè),按照規(guī)定當期計提加計抵減額,在增值稅納稅申報表附列資料(四)中的“二、加計抵減情況”相關(guān)列次填報

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快賬用戶2320 追問 2024-02-18 18:42

我已經(jīng)申報過一次了,然后現(xiàn)在附表四出不來了

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齊紅老師 解答 2024-02-18 21:31

你可以更正申報的。如果不能更改可以聯(lián)系主管稅務(wù)機關(guān)。

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進項稅額加計抵減在單獨的一張附表上的哈 “符合加計抵減條件的企業(yè),按照規(guī)定當期計提加計抵減額,在增值稅納稅申報表附列資料(四)中的“二、加計抵減情況”相關(guān)列次填報
2024-02-18
同學你好,只要企業(yè)在2025年1月申報2024年12月稅款時,就可以繼續(xù)享受加計抵減5%的政策哦!
2024-12-31
你好,這個單獨做,因為他需要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
2024-04-01
你好富表示本期發(fā)生額實際抵扣金額里面填寫的。
2023-10-20
你好,你填寫了將其扣除聲明嗎?
2021-04-21
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