同學你好 分錄要做的哦
老師我9月份有確認收入未開票的業務,我申報增值稅的時候填在確認收入未開票欄次,10月份我給開了票出去,我現在申報10月份增值稅的時候把9月份未開票的用負數填在表格里,可是我10月份也有確認收入未開票的,我填了這個負數,那10月未開票的要怎么填
老師,您好我想問一下,我們公司三月份的收入,當時我已經確認了收入,掛了應收賬款,增值稅也申報了。但是我們現在才收了錢開了票,做賬我沖了應收,請問增值稅申報怎么填寫呢?
老師您好,我想問您一下,二月份我們有無票收入,報稅也報了無票收入,三月份的時候對方又要發票了,我們也給開了,我想知道這種怎么處理?用做賬嗎?如果做賬分錄怎么寫?
您好老師是這樣的,我這個月的進項多了銷項稅三千多,然后我申報增值稅時在附表一上做了未開票收入。然后我下個月是否要補開發票?然后下個月申報增值稅時應該怎么弄?
老師您好,請問一下,銀行收到一筆費用,未給他們開票,報增值稅的時候直接未開票收入申報了,做賬的時候這筆要如何入賬?
這個題計提折舊沒有一個是符合這個公式的
老板一共開了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做護膚品原材料,一家是國際貿易公司,一家是投資公司,老板問我幾家公司之間要怎么開票才合適,叫我出一份稅務籌劃方案給他
開代理記賬公司,個體工商戶可以嗎?這樣還是需要三個專職人員嗎?
公允模式下的投房出租了,確認收入的時候,不用結轉成本是嗎?所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒有成本的?因為他沒有折扣減值呀!
這總結為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
本月未開票收入已經做了 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-銷項 然后對方在本月匯款做了 借:銀行存款 貸:應收賬款 ;那么我在下個月開發票的時候要做什么分錄?
借應收 貸主營業務收入 貸銷項
這個我本月已經做過了,我想問的是我下月開票的時候做什么
還在做一遍嗎?
對的 開票的時候再做一遍
那這不就是確認了兩遍收入了嗎?而且人家款項已經在本月匯給我了,在做應收?
你紅沖了之后不是沒有了嗎 然后按新開的藍字發票做一遍就可以
因為這筆還牽扯到跨年,所以跨年的話也是可以這樣做的是嗎?
嗯 跨年的業務如果紅沖了還開藍字發票那就這樣做