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老師好,想問一下,本月確認了不開票收入做了賬,對方也付了錢,我們本月也申報了增值稅;然后下個月開票,這開完票之后要怎么做賬,還是不用做賬,直接報增值稅的時候未開票那寫負數就好了。

2024-02-19 08:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-19 08:44

同學你好 分錄要做的哦

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快賬用戶5869 追問 2024-02-19 08:47

本月未開票收入已經做了 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-銷項 然后對方在本月匯款做了 借:銀行存款 貸:應收賬款 ;那么我在下個月開發票的時候要做什么分錄?

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齊紅老師 解答 2024-02-19 08:53

借應收 貸主營業務收入 貸銷項

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快賬用戶5869 追問 2024-02-19 08:54

這個我本月已經做過了,我想問的是我下月開票的時候做什么

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快賬用戶5869 追問 2024-02-19 08:54

還在做一遍嗎?

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齊紅老師 解答 2024-02-19 08:58

對的 開票的時候再做一遍

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快賬用戶5869 追問 2024-02-19 08:59

那這不就是確認了兩遍收入了嗎?而且人家款項已經在本月匯給我了,在做應收?

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齊紅老師 解答 2024-02-19 09:07

你紅沖了之后不是沒有了嗎 然后按新開的藍字發票做一遍就可以

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快賬用戶5869 追問 2024-02-19 09:10

因為這筆還牽扯到跨年,所以跨年的話也是可以這樣做的是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-02-19 09:14

嗯 跨年的業務如果紅沖了還開藍字發票那就這樣做

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同學你好 分錄要做的哦
2024-02-19
你好 未開具發票負數 開得正數發票填寫正數
2021-12-10
您好 10月未開票的抵減九月份的負數后填寫
2020-11-02
你好,已經做過無票收入申報后又開發票的,不用再申報納稅。 然后具體處理中,如果2月未記賬,只是報了稅,那么3月開發票要做分錄,2月如果已經做過,3月份就不用做了,發票就放在2月的憑證后面
2022-05-08
借銀行存款待預收賬款。 借預交增值稅貸銀行存款。
2024-04-07
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