對的 工資的需要的
老師,預支的工資需要從應付職工薪酬過嗎,還是直接掛賬
為職工進行安全培訓,貸方科目一定要通過應付職工薪酬嗎中轉嗎?不能直接貸銀行存款嗎?
員工福利費會計記賬的時候要通過應付職工薪酬這個會計科目,他的本質是什么,為什么不直接記入管理費用,福利費,還要從應付職工薪酬轉一下,什么情況下需要看應付職工薪酬這個科目
這個需要通過應付職工薪酬來走嗎,還是說可以直接銀行流水
領導直接從銀行賬戶中支付一個員工工資4000元,還需要通過應付職工薪酬科目嗎?
簡述審計風險模型,謝謝老師
老師,現在是不是基本都是拖欠工資的工作了?如果拖欠工資一個月還能干嗎?
老師,業務員的費用票里邊有住宿,車票等,我是分開做明細,還是一起做個差旅費,有的會涉及到稅金,是不是要分開做
老師:今天收到一份稅務稽查通知書,但根據提供的網址打不開。我懷疑是假的。但又不敢打電話給稅局確認。這個通知書是發到郵箱里的。要怎么處理比較好。
老師好!咨詢下,公司 20萬的裝修合同,按照3、4、3比例分別付款、開票,會計賬務一般怎么處理比較好?是每次直接入費用就好,還是考慮長期待攤費用?
老師,招標的時候投標單位提供了沒有備案的審計報告算是虛假資料嗎
老師,我們充值加油卡,充值時借其他應付款,貸現金。 加油時借銷售費用,貸,其他應付款,但是現在每次充值有贈送該怎么做賬,比如充3000送150
賬上沒有實繳,公司減資股東需要交個稅嗎
上個月 做賬 借:銷售費用-運費 貸:應付賬款- 有進項沒有勾選,本月可以調整分錄做賬:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銷售費用-運費 這樣可以嗎?
老師,批發零售業的企業所得稅稅負率是多少呢?怎么計算?
借管理費用,貸應付職工薪酬;借應付職工薪酬,貸銀行存款。對嗎?
是的是的,是這么做的。
再請問老師:11~12月為籌建期,當時沒有通過應付職工薪酬科目過渡,現在怎么處理呢
一會紅沖,然后再重新做。
謝謝老師
不用客氣 新年快樂
新年快樂
新年快樂 非常感謝
吃飯了嗎老師?又麻煩了上面說的工資紅沖補記后再補報個稅嗎?
之前沒有申報嗎 你申報了不用重復報 賬上紅沖重新做 借應付職工薪酬工資 貸利潤分配未分配利潤 借利潤分配未分配利潤 貸應付職工薪酬工資
因為沒記應付職工薪酬科目,所以沒申報
需要補 最好修改之前的
因為跨年了 屬于以前年度的
沒明白您這兩句話的意思
按下面這個分錄記賬就可以了嗎? 借應付職工薪酬工資 貸利潤分配未分配利潤 借利潤分配未分配利潤 貸應付職工薪酬工資
是啊 補賬務處理的
好的謝謝老師
不用客氣 新年快樂