你好,更正申報(bào)申請(qǐng)退稅,借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅,借應(yīng)交稅費(fèi)印花稅貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)匯算納稅調(diào)增。
老師,請(qǐng)問(wèn)我1月申報(bào)12月個(gè)稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)公積金超上限扣除了,申報(bào)數(shù)據(jù)是正確的,但入賬工資表里面?zhèn)€稅少交計(jì)提了幾百,有的職工公式錯(cuò)了,又多計(jì)提了幾百,這種情況怎么處理?我賬務(wù)不調(diào)整,1月做工資表計(jì)提時(shí)再怎么調(diào)?
老師,之前專(zhuān)管員說(shuō)我們不能加計(jì)扣除,2020年12月份告訴我們可以了,而且要求把19年4月份到12月份都要更正申報(bào),現(xiàn)在我已經(jīng)做了更正申報(bào)并且存在多繳的稅,我選擇抵頂以后的稅款,請(qǐng)問(wèn)我之前計(jì)提和繳納的稅金都是平的,一更正申報(bào)相當(dāng)于計(jì)提的多了,繳納的也多了,我該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,分錄怎么寫(xiě),以后抵頂稅額時(shí)我又該怎么記賬呢
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則小規(guī)模公司,之前也沒(méi)有核定印花稅稅種,然后也一直沒(méi)有申報(bào),跟前財(cái)務(wù)交接過(guò)來(lái),就把去年一年的印花稅按次申報(bào)了,減半征收后,印花稅費(fèi)用大概600多,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)印花稅我怎么做賬務(wù)處理,后面再按次申報(bào),我應(yīng)該歸去那個(gè)科目?直接入管理費(fèi)用還是稅金附加?
12月的印花稅多計(jì)提了10元,并繳納了,現(xiàn)在申報(bào)1月份印花稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn),當(dāng)月數(shù)據(jù)再申請(qǐng)就會(huì)重復(fù)交10元,請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理?是更正印花稅申報(bào)再申請(qǐng)退費(fèi)?還是做賬務(wù)調(diào)整?如果調(diào)賬,請(qǐng)問(wèn)怎么寫(xiě)分錄,我們是小企業(yè)準(zhǔn)則?
老師好,我們第二季度的印花稅多繳納了買(mǎi)賣(mài)合同印花稅,少繳納了租賃合同印花稅,然后十月份我第三季度的時(shí)候發(fā)現(xiàn)就申請(qǐng)了退稅,買(mǎi)賣(mài)合同的是退了1440元,租賃合同的補(bǔ)交了80元還有4元的罰息,這樣我十月份的賬務(wù)要怎么做分錄呢
合同款一次性打入銀行,但是分期確認(rèn)收入,以減少稅收,怎樣操作入賬
匯算清繳,期間費(fèi)用中,職工薪酬包含工資、社保、福利費(fèi)是嗎?
老師好,掛靠人讓我們建筑公司替他們代發(fā)工資,現(xiàn)在需要他們提供什么資料呢
老師,個(gè)體戶(hù)核定征收所得稅怎么定的
開(kāi)具建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)報(bào)年報(bào)填收入表的時(shí)候是填建造合同收入還是提供勞務(wù)收入
17歲的人可以報(bào)工資嗎
老師,我們跟A公司合作,開(kāi)店前期因?yàn)閷?duì)方原因?qū)е潞献鞯膫}(cāng)庫(kù)里沒(méi)有貨,所以直接從我們自己倉(cāng)庫(kù)里發(fā)貨賣(mài)了17000元,前期1個(gè)月對(duì)方?jīng)]有分成,現(xiàn)在A說(shuō)因?yàn)檫@17000沒(méi)有成本,導(dǎo)致他們多交稅了,A是一般納稅人,現(xiàn)在他們想要17000的5個(gè)點(diǎn),老師他們這樣合理嗎?他們能多交多少稅?
原股東出資比例互換,出資原已實(shí)繳,需要進(jìn)行什么操作嗎?
樸老師幫我做最后一道題吧我著急交,謝謝啦
老師,采購(gòu)材料開(kāi)的材料收據(jù),能入賬嗎,這是不是屬于白條入賬,還得調(diào)增,對(duì)方不給開(kāi)發(fā)票
能這樣么?1月的少申報(bào)繳納這10元呢?
可以的可以這么做的。
整體的金額是一致的 就是費(fèi)用的歸屬不屬于當(dāng)期 這樣會(huì)不會(huì)被稅務(wù)稽查補(bǔ)繳呢?
問(wèn)題不大的,這個(gè)差了一個(gè)月,相當(dāng)于是你提前交早一個(gè)月。
好的 那么還是這樣操作好點(diǎn) 調(diào)整 退稅 可就流程多了
你好,選擇第二種方法就可以的。