同學你好,工資數據計算有錯誤,建議沖銷原來憑證分錄,重新做一筆正確的分錄憑證。
老師好,請問, 單位老板是韓國籍人,我一直按非居民來給他報個稅。非居民的稅率是折算成按月來報的。但是我之前不懂個稅,沒有按每月實發數申報個稅工資,都是按每月計提數來申報的工資。關鍵我公司效益不好,計提了也不按時足額發,有錢時候就多發,沒錢時就少發或不發。我計提和發放經常不一致……他這非居民按每月計提申報的每月工資6000,但是實際有時候不發,有時候發一兩萬,有時候發兩三千,……這樣要怎么弄??? 1. 非居民個稅申報,我能不去稅務局更正申報表嗎?我能以綜合所得申報那樣,把非居民的全年申報工資的總數對上就行嗎?但是非居民在個稅系統里是按月顯示的……除了去稅局更正,還有別的辦法調整嗎? 2. 我2019 年也是報錯了的,要怎么調整??? 謝謝老師。
老師,請問我1月申報12月個稅的時候,發現公積金超上限扣除了,申報數據是正確的,但入賬工資表里面個稅少交計提了幾百,有的職工公式錯了,又多計提了幾百,這種情況怎么處理?我賬務不調整,1月做工資表計提時再怎么調?
老師,請問一下,我去稅局大廳更正了個稅,應該怎么調賬?我原來申報是12月所屬期申報的1月發放的工資(因為我們是次月發工資,所以是12月份的工資),1月所屬期是申報的2月份發放的工資(也就是1月的工資),中間我0申報了一個月想調整回來,但是發現還是不正確,然后現在去稅局大廳調整回來1月所屬期申報的是1月份發放的工資(也就是12月的工資)。然后1月的工資表里面沒有扣個稅,2月的工資表里面把個稅補扣回來,但是跟實際的數還是不一樣,請問老師怎么調整?舉個例子,假設員工A1月的工資是500,實際個稅10,但是1月的工資里面我沒有扣這10,實際還是發放的500,2月工資500,實際個稅5,我在2月的工資表里面扣了12(雖然實際應該是15),請問賬怎么調整?
老師您好,我想問一下,員工離職時發工資,從工資扣了備用金143.06元放在其它扣款,計算個稅時收入減了143.06,現在發現賬務忘記沖備用金,計提時少計提143.06,現在調整賬務的話備用金平了,但是個稅申報表和賬務不一致該怎么處理呢。個稅已繳納完畢。
老師,我做賬務處理的時候,我按申報了多少個稅就計提了多少應付職工薪酬,沒有按當月的工資當月計提,比如現在稅款所屬期是6月,我申報了員工6月的收入,員工6月發的是5月工資,我做賬務處理的時候就直接在6月份計提5月的工資,然后又接著做了一筆發放,這樣做有問題嗎,我 應該如何調整回正確的
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發展中,21年起步,工資可以,單休,人際關系簡單,工作內容主要負責采購流水記賬,辦公環境一般。離家7公里。 b 新開業的商業街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應收賬款做了營業外支出,匯算時填報了a105090、未做調增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關資料留存備查就行對嗎?需要符合什么條件才可以稅前扣除已經跟老板說的很清楚,后續有什么問題,老板說自行承擔,可以嗎?不然我得丟工作!
老師,我們公司有個員工月工資7000,領導讓我算一下還要給他最高發多少獎金,個稅應納稅所得額的稅率把控在10%以內。這種要獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?這個員工沒有買社保,也沒有專項附加扣除。
但是工資已經發放了也結賬了,怎么在1月調整?
同學你好,在一月份做一筆紅字憑證沖銷原來那份工資分錄,然后做一筆正確的計提分錄,
老師,我們是工程單位,計提的時候借間接費用,貸應付職工薪酬,沒有涉及到個稅。發放工資的時候,才有貸應交稅費,1月申報個稅后,又做賬了,借應交個稅,貸銀存。
我準備在1月做工資表的時候,加一欄,補繳或應退個稅,把12月多算或少算的調整過來,這樣可以嗎?
同學你好,可以僅對那個差額補做一筆分錄,也可以按你的那樣加一欄處理,