你好,按照計提的來申報的哦,去稅局調整就可以了 2.19年的就不用管了
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收到2022年的異常專票,我公司作為受票方必須做進項轉出么
注冊資金印花稅稅率是多少
這道題怎么做老師幫我一下
老師,我們是A公司替B公司代收代付貨款收到c公司打款2000,這個不算是我們A公司的收入吧,應該是B公司給c公司開銷售發票嗎?需要怎么寫分錄?
老師,這回答該怎么回復
高速公路通行費專用發票可以計算抵扣嗎?
應納稅額是填本期累計金額嗎,利潤表
請問老師,小企業會計準則,利潤表這里有個財務費用其中利息費用(收入以-號填列),這項里如果有公司銀行活期存款的利息收入是否填寫進去呢?
老師您好。2025年1月公司升為了一半納稅人,1月之前收到的專票是不是不能抵扣
1.老師,是按照計提來申報嗎? 2.老師,2019年和2018年我也都報錯了,都按計提的報了,實發數比計提數多幾萬,這也不用管了嗎?
1.是的 2.多發的掛往來就行了
老師,我2018年和2019年都按照每月計提來報的,但是經常實際發放比計提多, 1.那我就把以前年度多發的計入“其他應收”是嗎? 2.在本月做這個分錄可以嗎 3.如果比計提的少發了,就計入“其他應付”嗎? 4.老師,個稅申報,居民和非居民的申報方式一樣嗎?怎么有的說按計提申報,有的說按實發數申報……關鍵我的每月計提和實發數經常不符,全年累計下來也一致,我就不知道我這種情況應該怎么辦了~
第4點,計提數和實發數全年累計下來不一致。老師我上面打錯字了。
1.是的 2.可以的 3.是的 4.按照計提的申報就行了
老師, 1.計提數和實發數不一致,全年累計下來也不一致。如果我把多發的調整到其他應收,那就不用對多發的再更正和補稅了是嗎? 2.以前年度多發的也這樣處理,就沒問題了是嗎?
是的, 2.恩,這樣操作就行
老師,把以前年度多發的記到其他應收,本月做賬,分錄要怎么做啊?謝謝您
借其他應收款貸以前年度損益調整這樣