你好,是公司稅款未交么2023年的?
問題一,一般納稅人報完稅,下載完稅證明,這個完稅證明是申報表嗎?還是單獨的那種證明?在電子稅務局下載嗎 問題二,對于8月進項之前5月已經認證了,8月又做了一遍進項,9月賬務怎么處理 問題三,銷項票,有一張是作廢的發票,可是他們還是做了應收,和收入,還有銷項稅額,這個9月如何調整 問題四,供應商8月有讓我們開具一張紅字發票信息表,這個我報8月稅是已填入紅字發票信息表那里,稅額已轉出,但是這個紅字發票我沒見到,這個紅字發票我方需要不?入賬的時候正常是8月份怎么做?9月調整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的(這邊要求和賬上數據一致),那么9月賬務怎么調整啊? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細點的會計科目啊非常感謝
老師,我公司是小規模,7-9月份來了76000的專票,93000的普票,今天要報稅,您幫我看下下面這個圖,對于專票的收入部分填在第一欄內,普票收入填在第10欄小微企業免稅銷售額對嗎,可是第22欄應納稅額合計怎么沒生成數據呢,專票的收入大概有760多的增值稅啊? 還有圖2附列資料用不用填?我看實操課視頻有的老師報稅就填這個表有的好像就不用填這個表,這個表2里面的應稅行為銷售額和扣除額是什么意思,不太懂? 這個圖3是減免稅的,稅控盤這個維護費填表三里對吧?但是我們這個企業是專票的增值稅。稅盤的280塊錢也抵不了,就填上這么帶著可以嗎,以后產生普票的收入了隨時在減,這么操作嗎? 謝謝老師,我是新手,學了實操,但是第一次給企業真實報稅,怕出錯。期待老師給指點一下
我公司小規模納稅人,2022年12月才開始有員工,2022年第四季度增值稅、企業所得稅都是0。 然后12月的時候入賬了1筆無票的辦公費780,1筆無票的業務招待費20135,1筆錯入保證金的成本26666.66,由于當時已申報增值稅及企業所得稅,所以沒有改12月的賬,直接在1月做了以前年度損益調整,然后現在我填報匯算清繳的申報表,顯示小微企業,可以免填收入、成本、期間費用那些表,然后我勾選了納稅調整項目明細表,然后那個業務招待費,無論我填賬上的25214,還是剔除無票的部分填寫5079,去到納稅申報表那個納稅調整后所得都是負數,那我要填邊個金額? 然后無票的辦公費780和12月漏入的那筆成本26666.66我要填去哪里啊?
老師小規模納稅人,還是漏做扣減增值稅2250分錄的問題,您剛才說不反結帳做納稅調增也可以,您幫幫我吧,納稅調增填在哪個欄目里?收入類未按權責發生制原則確認收入調整項目里面嗎?還有所得稅年納稅申報表里填寫在哪一欄啊?填在營業外收入一欄嗎?
是的老師,是23年未交所得稅,(12漏做了一筆營業外收入2250的分錄)您說可以不改申報表,做在24年一月份借未交增值稅貸未分配利潤,匯算清繳時納稅調增,我應該在納稅調整項目明細表上填哪一類?在所得稅年度納稅申報表里填寫哪一欄?懇求老師寫的詳細一點,我從來沒報過所得稅匯算清繳,誠心感謝的幫助。我們是小規模納稅人
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
處置固定資產的營業外支出,匯算清繳可以扣除嗎,需要調增嗎
老師,更正納稅申報,先更正財報還是先更正納稅申報表
老師,請問現在都是開電子發票,萬一對方作廢掉我們不知道會怎樣?如何防止這種事情發生哦?
2024年暫估了100萬成本,2025年到了80萬的成本發票,2024年所得稅匯算清繳還沒開始,這到的80萬的成本票怎么做帳
老師,好,私募基金公司主要是干什么類
個體戶可以去稅務局開專票嗎?
業務員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核。銷售訂單正確性
老師,什么情況下一般納稅人的稅率是3%呢?