借:所得稅費(fèi)用 貸:銀行存款
請(qǐng)教老師,我們21年支付銀行的貸款利息,在22年開來(lái)了專票,22年12月認(rèn)證了,在21年是做的借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款,22年來(lái)專票并認(rèn)證可以怎么做憑證,是不是還得進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,都怎么做憑證呢?謝謝!以前我提問(wèn)過(guò),但是沒有看明白分錄,希望老師講解一下,謝謝
老師,因?yàn)榻邮稚弦粋€(gè)會(huì)計(jì)工作,之前的銀行流水截止到21年9月,但目前只能打印流水是22年1月的,21年9月到22年1月中間有多55000左右的流水,想要在22年1月做一筆調(diào)整銀行余額分錄,調(diào)整一下余額,怎么做分錄呀,貸方該記入那個(gè)科目合適
老師你好,現(xiàn)在在做22年企業(yè)所得稅匯算清繳。有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教下就是:補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅是補(bǔ)計(jì)提回22年12月份,還是說(shuō)23年哪個(gè)月做22年企業(yè)所得稅匯算清繳就做在哪個(gè)月那筆計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄。
老師,在22年第四季度預(yù)繳所得稅時(shí),我沒有計(jì)提。在23年1月份直接做了分錄:借:所得稅費(fèi)用 貸:銀行存款。我覺得我做的不對(duì),應(yīng)該怎么改分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下在23年補(bǔ)繳21年和22年的所得稅應(yīng)該怎么來(lái)做分錄呢?
老師,那選擇差額征收,但開進(jìn)來(lái)的發(fā)票對(duì)應(yīng)不到相應(yīng)的項(xiàng)目怎么辦,可以混淆扣除嗎
500以下無(wú)票支出,有收據(jù),需要納稅調(diào)增嗎
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進(jìn)項(xiàng)差不多啊
老師,都選擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅,取得固定資產(chǎn)的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計(jì)稅的項(xiàng)目啊
王老師為什么我開了一張紅字發(fā)票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對(duì)方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
請(qǐng)郭老師回答一下我的問(wèn)題,其他人不要接,接了也請(qǐng)退回
樸老師,如果收了其他單位的貨款,歸還給法人了,分錄是不是這樣,借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)收賬款
老師那取得的費(fèi)用類的發(fā)票再差額開票的時(shí)候不能扣除是吧
老師,我是高級(jí)暢學(xué)學(xué)員,馬上要初考了,沒有刷題的嗎?
需要做以前年度納稅調(diào)整嗎?
借:以前年度納稅調(diào)整,貸:所得稅費(fèi)用 借:所得稅費(fèi)用,貸:銀行存款是這樣嗎?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不用,直接按老師分錄
那我直接這樣也可以了?
是,直接這樣也可以了
老師,請(qǐng)問(wèn)一下利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)的,那利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用是不是就沒有數(shù)據(jù)了?
是,利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用 ,沒有數(shù)據(jù)
但是不是有調(diào)表不調(diào)賬的情況嗎?這種情況不就有可能是利潤(rùn)表是負(fù)數(shù),但是年報(bào)調(diào)增之后不就要交企業(yè)所得稅,那所得稅費(fèi)用不就有數(shù)據(jù)了嗎?
那是匯算,匯算后要補(bǔ)稅,才會(huì)有
匯算要補(bǔ)稅,那不是要做借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅嗎?那這樣的話做了分錄那不就是利潤(rùn)表上利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),但是所得稅費(fèi)用有數(shù)據(jù)嗎?
是的,那是根據(jù)企業(yè)所得稅法,調(diào)增導(dǎo)致要交企業(yè)所得稅
那利潤(rùn)表上不就會(huì)這樣顯示嗎?匯算之后要補(bǔ)的稅費(fèi)是做在哪一年,比如我現(xiàn)在匯算的是22年的,那我匯算得到的數(shù)據(jù)是做在22年的還是23年的?
補(bǔ)稅 直接做到23年就可以了
也是做借:所得稅費(fèi)用,貸:銀行存款嗎?
是做借:所得稅費(fèi)用,貸:銀行存款