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老師,因為接手上一個會計工作,之前的銀行流水截止到21年9月,但目前只能打印流水是22年1月的,21年9月到22年1月中間有多55000左右的流水,想要在22年1月做一筆調整銀行余額分錄,調整一下余額,怎么做分錄呀,貸方該記入那個科目合適

2023-03-20 10:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-20 10:35

你好,這個是你們賬上的現金少嗎?

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快賬用戶9829 追問 2023-03-20 10:38

是多了5萬多

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齊紅老師 解答 2023-03-20 10:39

借營業外支出5 貸銀行存款5

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快賬用戶9829 追問 2023-03-20 10:40

老師,是要調整銀行流水,21年9月銀行流水月是3萬多,但目前打印不了9月~12月的流水,只能打印22年1月開始的流水,22年1月銀行流水期初是9萬的樣子

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齊紅老師 解答 2023-03-20 10:42

我明白,要是無法打印就只能通過營業外支出調整

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快賬用戶9829 追問 2023-03-20 10:43

銀行余額多了 也就是借:銀行存款,貸:營業外收入,這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-20 10:43

對,沒錯就是這么做的

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快賬用戶9829 追問 2023-03-20 10:44

好噠,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-03-20 10:45

別客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您

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你好,這個是你們賬上的現金少嗎?
2023-03-20
第一情況,要根據銀行回單和對賬單問清原因,補一下憑證,如果對方不配合,你直接把銀行金額寫對了,用其他應付款做個平衡調整。之前的賬你就不方便管了,后面的賬做對了。 第二個情況,把今年的銀行對賬單理一下,按實際發生做一個憑證并計稅,在十一月申報完整。
2022-11-27
您好 肯定不能這樣處理的 應該根據銀行流水逐筆做賬的
2024-07-04
您好 2024年1月1日開始營業 A:營業前(裝修期間票款)前期票錢合同情況如下,老師我分別應該怎么做呀? 1、有票有對公付款有合同 正常賬務處理計入長期待攤費用 2、有合同有對公付款,無發票, 正常賬務處理 計入長期待攤費用 匯算清繳的時候無票的納稅調增 3、有合同有對公付款,發票金額有多有少的,參差不齊 根據付款金額 發票多的 按照付款金額入賬 發票少的計入營業外支出 4、有合同有收據是現金付款的, 根據收據入賬 匯算清繳納稅調增 5、有合同無收據是現金付款的 現金付款無憑據要補手續 6、啥都沒有白條,附付款截圖, 付款截圖打印出來做賬 匯算清繳納稅調增 B,前期有個代理記賬的妹妹做了銀行流水,銀行基本戶余額可以對上,一般戶對不上,其他工資余額,往來余額等只有一兩個可以對上,其余全都對不上,收入沒有做,前期的長攤情況等也不清楚, 把一般戶明細打印出來 逐筆核對 沒有入賬的補入
2024-09-14
酒店行業營業前期發生的費用可以統一計入管理費用-開辦費科目 但是沒有發票是無法稅前抵扣的,這部分需要盡可能的補齊發票或者用其他發票替代等方式處理。 前期的賬再混亂也是需要整理清楚,不然影響后續正常的賬務處理
2024-09-14
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