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Q

老師,請問一下在23年補繳21年和22年的所得稅應該怎么來做分錄呢?

2023-07-13 15:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-13 15:53

補稅會計分錄 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費--應交企業所得稅 同時結轉以前年度損益調整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 實際補繳企業所得稅時: 借:應交稅費--應交企業所得稅 貸:銀行存款

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快賬用戶2260 追問 2023-07-13 16:17

這三筆分錄都是寫在2023年嗎?

這三筆分錄都是寫在2023年嗎?
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快賬用戶2260 追問 2023-07-13 16:18

有滯納金應該怎么來寫呢?

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齊紅老師 解答 2023-07-13 16:20

你好,滯納金計入到營業外支出。

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快賬用戶2260 追問 2023-07-13 17:04

滯納金是做直接借:營業外支出,貸:銀行存款嗎?滯納金要不要也寫進以前年度損益調整分錄

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齊紅老師 解答 2023-07-13 17:08

你好,是的,不用。直接做到今年。

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快賬用戶2260 追問 2023-07-13 17:12

老師,請問一下收到普票上面寫的開票內容是“金融服務”企業貸款,我公司是購買方,這發票是我公司去貸款的意思是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-13 17:14

你好,是對方給你提供的服務,并不一定就是貸款。

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快賬用戶2260 追問 2023-07-13 17:34

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-07-13 17:37

你好,不用客氣的人。

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補稅會計分錄 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費--應交企業所得稅 同時結轉以前年度損益調整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 實際補繳企業所得稅時: 借:應交稅費--應交企業所得稅 貸:銀行存款
2023-07-13
借:所得稅費用 貸:銀行存款
2024-02-05
借以前年度損益調整,貸應交稅費。
2024-02-18
把發票附在原來的憑證后就是
2023-05-26
您好,借:利潤分配-未分配利潤,貸:應交稅費-應交企業所得稅。
2022-05-14
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