借:所得稅費用 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅
借:應交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
老師,2022年第四季度計提企業(yè)所得稅的分錄做在2023年1月份了,現(xiàn)在匯算清繳了我應該怎么做
老師,在22年第四季度預繳所得稅時,我沒有計提。1月份直接做了分錄:借:所得稅費用 貸:銀行存款。我覺得我做的不對,應該怎么改分錄?
老師,在22年第四季度預繳所得稅時,我沒有計提。在23年1月份直接做了分錄:借:所得稅費用 貸:銀行存款。我覺得我做的不對,應該怎么改分錄?
老師,去年預交了企業(yè)所得稅,今年正好不退不補,這個所得稅怎么做分錄?22年預交時:借應交稅費-所得稅 貸銀行存款 23年匯算清繳完:借所得稅費用 貸應交稅費-所得稅?
老師你好,四季度應該交所得稅,有以前年度虧損彌補,我四季度沒計提所得稅費,季報時直接交稅,24年1月做分錄借:應交稅費-所得稅費,貸利潤分配可以嗎,這是所得稅費,做23年匯算清繳時用調整嗎
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務-打樣費,這個怎么做賬