沒事,這個月少計提45元就是
這個月納稅申報的時候,增值稅實際比上月計提的多付了0.2元,導致上月的利潤表少了這個0.2元,這個月要怎么調整會計分錄呀?
老師?請問,我上個月計提工資多計提了3000元錢,這個月實發的沒有那么多,上月計提時借管理費用~工資 貸應付職工薪酬~工資,請問多計提的這3000元要怎么進行賬務處理
老師,我上個月計提了工資,但是這個月少發了一個人的工資,這個人的社保已經繳納了,我們這里當月社保當月繳的,\'這種情況怎么做賬務處理
老師,多計提了上個月的醫保社保45元,導致上個月的工資也多計提了45元 這個月做到一半的報表,才發現這個問題,要怎么處理?
老師你好,以前年度社保計提多計提了21999.07元,現在每月交萬社保還有這么多余額,社保14238.07元,醫保7761.8元,這個怎么做賬務處理,請按金額寫一下分錄謝謝
老師,哪個科目的金額歸類到資產負債表的一年內到期的非流動負債這個項目里?
銀行承兌匯票,出票的銀行跟還款的銀行是同一個銀行嗎?
老師,這個經營范圍能開*其他咨詢服務*服務費發票嗎
老師,增值稅稅負率是只針對一般納稅人身份是么?
老師您好,如果成立一個會計師事務所,平時代理記賬,請問他每個月申報是指按企業收費做收入還是怎么報稅
老師,資產負債表上一年內到期的流動負債,哪個科目的金額歸類到這個項目里?
老師好,問下個人名下有房,然后也有租房,這個租房可以在個稅匯算清繳扣除嗎
公司預繳到外地的稅款,昨天發票已開了,稅款也交了,現在說開錯給對方的公司開錯了,換一家公司開,這個需要怎么處理?金額項目名稱地址都不變。
2018年,成本未計提,2025年補計提,賬務處理怎么做
酒店租賃期7年,從2024.12年租入。裝修發票和款是2025月開始的,那攤銷期應該多久呢
老師,這是我計提8月份和發8月份工資的分錄 8月份多計提了73.98元 假設計提9月份工資是15102元,做分錄的時候,計提15028.02元?
是滴,9月少計提73.98就是了哈
那實際發9月份工資的分錄,又和計提9月份的分錄金額不一樣哦
沒事的,全年累計金額一致就行
好的,謝謝老師
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