1.對(duì)于管理費(fèi)用-工資和制造費(fèi)用-工資的記錄,需要分別做紅沖分錄,即將原來(lái)的借方金額變成貸方金額,將原來(lái)的貸方金額變成借方金額。這樣可以抵消原來(lái)記錄的影響。 2.對(duì)于應(yīng)付職工薪酬-工資的記錄,也需要做紅沖分錄,即將原來(lái)的貸方金額變成借方金額。這樣可以抵消原來(lái)記錄的影響。 3.如果制造費(fèi)用-工資已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,需要將對(duì)應(yīng)的成本記錄也進(jìn)行紅沖。具體操作是將原來(lái)的借方金額變成貸方金額,將原來(lái)的貸方金額變成借方金額。這樣可以確保成本計(jì)算的準(zhǔn)確性。
老師,上月我做了計(jì)提工資分錄:管理費(fèi)用6000制造費(fèi)用8000 生產(chǎn)成本-工資10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅12 應(yīng)付職工薪酬23988 這月:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 12 貸;銀行存款 12 問(wèn)下,應(yīng)付職工薪酬里相差了12元,這個(gè)怎么處理這么做分錄
老師,我之前把固定資產(chǎn)錯(cuò)進(jìn)制造費(fèi)用了,我現(xiàn)在把制造費(fèi)用紅沖了,但是我之前的制造費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本了,我做了以下分錄,您看一下,2個(gè)分錄,把制造費(fèi)用又一借,一貸沖平了,我沒(méi)懂,我多進(jìn)的制造費(fèi)用,不就相當(dāng)于沒(méi)減少么
你好老師,我們是提供服裝加工勞務(wù)的公司。工人工資計(jì)入生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用歸集到生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用,月末結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的時(shí)候,財(cái)務(wù)主管說(shuō)結(jié)轉(zhuǎn)到工資,我沒(méi)明白這是怎么結(jié)轉(zhuǎn) 涉及生產(chǎn)成本的分錄就是這幾個(gè): 計(jì)提工資分錄是借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-工人工資 借:管理費(fèi)用-職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 制造費(fèi)用歸集分錄:借生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用 貸:制造費(fèi)用 最后結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn),提供勞務(wù)不能用庫(kù)存商品科目
上個(gè)月暫估工資,借制造費(fèi)用-工資500,管理費(fèi)用300貸應(yīng)付職工薪酬800,制造費(fèi)用工資分配:借生產(chǎn)成本-直接人工200,貸:制造費(fèi)用-工資200,這個(gè)月已經(jīng)知道實(shí)際數(shù)了,應(yīng)付職工薪酬是750,管理的250,直接人工180,制造費(fèi)用工資320,這個(gè)月我該怎么做分錄呢?
同年但是跨月已結(jié)轉(zhuǎn)的研發(fā)費(fèi)用科目用錯(cuò)了,怎么改。之前是借研發(fā)費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬工資。結(jié)轉(zhuǎn)后是借管理費(fèi)用,貸研發(fā)費(fèi)用。可以改成借管理費(fèi)用,貸研發(fā)費(fèi)用(紅字),借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬嘛
無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)記得以前是借管理費(fèi)用,貸無(wú)形資產(chǎn)。現(xiàn)在變了嗎?什么時(shí)候變的?
老師,我支付了貨款給對(duì)方公司,內(nèi)賬怎么記賬
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅貸方負(fù)數(shù),應(yīng)該怎么平,分錄是借 管理費(fèi)用-工資 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅 這樣分錄對(duì)嗎
公司有食堂,買(mǎi)的菜和米這些屬于福利費(fèi)嗎?
郭老師,做金屬制品工廠(chǎng),買(mǎi)的無(wú)人機(jī),床墊,開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品用的,做什么科目
老師,匯算清繳職工薪酬里的工資與個(gè)稅不一致,可以嗎,差額多少才算正常
25年補(bǔ)交24年的房產(chǎn)稅和土地使用稅在匯算清繳怎么調(diào)整
老師請(qǐng)問(wèn)今年所得稅匯算里面的“基礎(chǔ)信息表”中主要股東及分紅情況—當(dāng)年(決議日)分配的股息、紅利等權(quán)益性投資收益金額指的是2024年度決定的分紅還是支付2023年度分紅呀
老師您好,我們公司了開(kāi)發(fā)票是建筑服務(wù)工程款所得稅匯算清繳的時(shí)候?qū)儆诮ㄔ旌贤杖雴幔?/p>
你好 老師 我單位是建筑單位,現(xiàn)場(chǎng)聘請(qǐng)很多工人不是本單位的,工人也沒(méi)有勞務(wù)公司無(wú)法開(kāi)票,我單位可以直接發(fā)工資嘛?是不是要與個(gè)人簽訂合同,還要給他們申報(bào)個(gè)稅哈
老師可不可以就沖暫估工資的分錄成本不沖,本月成本就少做這么多行不行
同學(xué)你好 可以的 做了紅沖的再做藍(lán)字分錄