可以的,可以這么做的。我還少了一個借應付職工薪酬工資,貸研發待研發支出費用化。
請問老師,我們公司給研發部人員的福利支入帳,分錄是不是, 借:研發支出~費用化之處~福利費1500 貸:應付職工薪酬~職工福利費1500 借:應付職工薪酬~職工福利費1500 貸:銀行存款1500 月末結轉 借:管理費用~研發支出,1500 貸:研發支出~費用化支出~福利費1500
企業發生的研發人員工資我計提:借:“研發支出—二級明細” 貸:應付職工薪酬—工資 月末結轉:借:管理費用—研究費用 貸:研發支出—二級明細 想結轉在“管理費用-研發費用”但報表上無法顯示,只有研究費用 ,問老師這樣正確嗎
老師您好 因為企業今年要申報高新技術企業 但是往年都沒有做研發費用 現在需要調賬 把本屬于研發人員的工資全部做進了管理費用 是不是調賬就應該是:第一步首先從每月工資那筆憑證沖回 借:管理費用(借方紅字)貸:應付職工薪酬(貸方紅字)然后把沖回的該計入研發人員的工資重新入帳:借:研發費用-直接人工費 貸:應付職工薪酬 最后再結轉進入管理費用:借:管理費用 貸:研發費用-直接人工費 企業全部是屬于費用化
同年但是跨月已結轉的研發費用科目用錯了,怎么改。之前是借研發費用,貸應付職工薪酬工資。結轉后是借管理費用,貸研發費用。可以改成借管理費用,貸研發費用(紅字),借生產成本,貸應付職工薪酬嘛
借方:福利費 貸方 _應付職工薪酬_福利費,必須借貸金額一致??借方增加一個科目,管理費用_研發,就借:福利費,借管_研發,貸:應付職工薪酬_福利,可以???以?
請問一些掛了很長時間的應收應付,實際法人已經收了,和付了。請問可以用其他應付款—法人平掉嗎?還是需要什么附件嗎?
老師,怎么查招投標過程圍標串標?
2024年計提獎金100,000然后再2025年三月份才申報這100,000獎金跟支付這100,000獎金,那么再填2024年匯算清繳時,職工薪酬表中賬載金額,實收金額和稅收金額應怎么填寫了?
老師 實收資本必須在2025年之前收到嗎, 還有 如果只收到一部分可以嗎
老師是不是除了固定資產無形資產不動產以外的進項票都能參與稅負計算呢
老師 小規模企業 實收資本可以以現金形式收取嗎
食堂修繕費用進什么科目
賬戶注銷打進來的款計入什么
老師,我新來這家公司,賬剛從代理拿回來,匯算清繳都沒做,咋整呀?
審計報告一般多久出來?
還有一個研發科目也有問題同樣是同年跨月的,之前借研發費用,貸庫存現金。借管理費用,貸研發費用。更改借管理費用,貸研發費用(紅字),借制造費用,貸管理費用嘛
可以的,可以這么做的。
這樣沖紅,研發費用增加了,怎么處理呢,我就一直在這里卡住了
你好,你再做一個紅沖的,借研發支出,借管理費用負數 紅沖了發生額,你結轉的也需要紅沖。
老師,能寫下分錄嘛
借研發支出貸庫存現金, 借管理費用貸研發費用 紅沖借庫存現金貸研發費用, 借研發費用借管理費用負數