現(xiàn)在變了。2006 年新《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》頒布后 ,增設(shè) “累計(jì)攤銷” 科目核算無形資產(chǎn)攤銷。分錄為借:管理費(fèi)用(自用)/ 其他業(yè)務(wù)成本(出租)/ 制造費(fèi)用等(專門用于生產(chǎn)產(chǎn)品 ),貸:累計(jì)攤銷 。此前是直接貸記 “無形資產(chǎn)”,新規(guī)定讓無形資產(chǎn)原值與攤銷情況核算更清晰 。小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則也采用了這種處理方式 。
老師 無形資產(chǎn)攤銷的正確分錄是借 管理費(fèi)用-無形資產(chǎn)攤銷 貸 累計(jì)攤銷是嗎 但做賬的時(shí)候貸方記了無形資產(chǎn) 這樣是不是就減少無形資產(chǎn)原值了?從而會(huì)影響資產(chǎn)總額?
公司從外購買的無形資產(chǎn),在攤銷時(shí)應(yīng)該怎么自理? 是借:管理費(fèi)用-無形資產(chǎn)攤銷,貸:無形資產(chǎn),還是貨:累計(jì)攤銷?
請問一下購入無形資產(chǎn) 銀行付款的時(shí)候 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票 借無形資產(chǎn) 貸方預(yù)付賬款 攤銷 借管理費(fèi)用 攤銷 貸累計(jì)攤銷 可以嘛?還是付款時(shí)候借無形資產(chǎn) 貸銀行存款 收到發(fā)票 借管理費(fèi)用 無形資產(chǎn) 貸累計(jì)攤銷 吖
老師好!我公司有一筆無形資產(chǎn),每月攤銷時(shí) 貸累計(jì)攤銷,借記管理費(fèi)用還是記無形資產(chǎn)?
你好老師,請問之前會(huì)計(jì)一直以來攤銷無形資產(chǎn)都是借:管理費(fèi)用無形資產(chǎn)攤銷,貸無形資產(chǎn),現(xiàn)在我要沖回以前多計(jì)提的攤銷,請問這要怎么做賬呢
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務(wù)招待費(fèi)8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調(diào)整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個(gè)體工商戶
老婆是法人存在負(fù)面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
存在負(fù)面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個(gè)題目第二問追加投資變成權(quán)益法時(shí),為什么要調(diào)整之前的賬面價(jià)值,另外長期股權(quán)投資-成本和長期股權(quán)投資-投資成本有什么區(qū)別
無形資產(chǎn)是不留余值吧,一般按三年攤嗎?
對的 無形資產(chǎn)不用有殘值
我四月一號處理了一批固定資產(chǎn),當(dāng)月照提舊,在分錄時(shí)合計(jì)一起沖銷,對嗎
對的 是你這樣的哦