你這里首先是沖減結轉生產成本的分錄 在把制造費用轉固定資產,你的分錄沒問題
老師,我之前把固定資產錯進制造費用了,我現在把制造費用紅沖了,但是我之前的制造費用已經結轉生產成本了,我做了以下分錄,您看一下,2個分錄,把制造費用又一借,一貸沖平了,我沒懂,我多進的制造費用,不就相當于沒減少么
老師,我本期多錄入了1筆結轉制造費用的分錄,我做的分錄是: 借:生產成本-制造費用 7877 貸:制造費用-電費 2000 折舊費5877 就是這個分錄錄取了兩筆,也結賬了,我現在反結賬了,把多的那一筆刪除了,又重新結轉了本期損益,但是我發現,利潤表里面的數都沒有變,老師,像這種情況會影響利潤表嗎,真正影響什么,我需要怎么處理
老師如果沖之前咱估的工資,從新做,之前是借:管理費用-工資。制造費用-工資。貸:應付職工薪酬-工資 這里紅沖是做一個相反的分錄,但是這里的制造費用工資月底已經結轉成本了,這個怎么處理
老師你好,現在我們在調研發費用的賬,24年的,如果從制造費用、生產成本-人工沖減,挪到研發費用,那么相當于制造費用、生產成本-人工減少了,但是在產品還是不變的情況下,是否多結轉成本就可以?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
您看一下圖片,我的意思,我制造費用多進了22350.44元,2個關于制造費用的分錄做完,我查了一下制造費用明細,如圖,這一借一貸,我制造費用相當于沒減少22350.44元,我是這個意思,應該減少22350.44元
你制造費用本就沒有余額,你最后是主營業務成本減少,固定資產增加
老師的意思就是,制造費用,生產成本,庫存商品這些都是過渡科目,最后就是圖片上的意思?
對的,這一直都是過渡科目,直接影響的只是這個生產成本和這個固定資產。
最終影響的是固定資產增加,主營業務成本減少,而制造費用,生產成本為0,是吧
對的,對的,沒問題,正確的