你好可以的 增值稅不可以
老師,去年的發(fā)票還能紅沖嗎,紅沖的話是調(diào)減本月的金額吧?
去年開的發(fā)票可以沖紅重開嗎
我公司小規(guī)模納稅人,去年開了免稅發(fā)票,現(xiàn)在要紅沖去年的免稅發(fā)票,紅沖的這個金額可以沖減小規(guī)模累計(jì)500萬額度不升為一般納稅人嗎
去年開票金額多了,今年可以部分紅沖嗎
去年發(fā)票可以紅沖嗎?紅沖的金額可以從去年總的開票金額減少嗎
稅務(wù)局欠稅公告發(fā)出后企業(yè)最遲多長時(shí)間得繳清欠稅呢
我是做酒店業(yè)的,請問酒店買的五金小工具,比如鋸子,記入什么科目
老師,招侍費(fèi)無票,匯算時(shí)調(diào)哪張表?
24年印花稅未做入賬,稅法印花稅申報(bào), 匯算時(shí)候要怎么調(diào)
24年印花稅未做入賬,稅法印花稅申報(bào), 匯算時(shí)候要怎么調(diào)
賬上印花稅未計(jì)提。稅法印花稅申報(bào), 匯算時(shí)候要怎么調(diào)
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產(chǎn)的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產(chǎn)的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計(jì)分錄怎么做賬務(wù)處理老師
董孝彬老師好!請教您,匯算清繳時(shí):1.填寫職工薪酬支出納稅調(diào)整表時(shí),工資薪金支出欄填寫的數(shù)據(jù)是否是包含職工的醫(yī)保,社保費(fèi)。2.業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出填寫時(shí),是招待費(fèi)的總金額填列,還是需要計(jì)算后的數(shù)據(jù)填列。 3.主表中,主營業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本,銷,管,財(cái)費(fèi)用就直接取報(bào)表數(shù)據(jù)填寫到主表中。謝謝老師!
怎么導(dǎo)出所有的提問呢?
公司股東出讓股權(quán)繳納個稅,可以讓公司代扣代繳嗎
比如去年開了50萬的票,如果今年紅沖去年一張9萬的發(fā)票,我去年的總金額是不是就是41萬
你好,增值稅的銷售額還是50
那紅沖的9萬怎么處理呢?這個負(fù)數(shù)咋個安排呢
你這個月開的只能下一個月申報(bào)的時(shí)候填寫附屬銷售額,借銀行存款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
比如說我去年已經(jīng)開了490多萬,今年我要紅沖9萬元,是不是就不能再開9萬了,因?yàn)橐^500萬了
連續(xù)累計(jì)12個月開了多少?
12個月開了498萬
然后二月份-次年一月份來
好久開9萬元呢
2月份到次年一月份的銷售額是多少?問了你,你沒有回復(fù)。
差不多5萬
那你可以開495萬以內(nèi)的
那么紅沖9萬是不是就是影響今年的銷售額,對去年不影響
是的,對的,是這么理解的。
去年2月到今年1月,連續(xù)12個月已經(jīng)開了495萬元,如果再開9萬的話就超過500萬了, 是不是就要等2月再開呢?
好,那你上面寫的回復(fù)我的差不多50,000是什么意思 我問的是你去年二月份到今年一月份的銷售額 你回復(fù)五萬
這個5萬是這個月開的票
你去查一下去年二月份到今年一月份銷售額是多少?