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24年印花稅未做入賬,稅法印花稅申報, 匯算時候要怎么調

2025-04-26 14:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-04-26 14:47

您好, 2025年發現時 :借:以前年度損益調整 或稅金及附加 貸:應交稅費—應交印花稅 支付時:借:應交稅費—應交印花稅 貸:銀行存款 報表調整:金額重大需更正2024年報表,金額小可計入2025年費用。 2. 2024年匯算:在 A105000納稅調整表 第30行 其他 調增印花稅金額,確保稅前扣除。2025年匯算:如果補提在2025年,需對應調減 避免重復扣除 。 3. 印花稅已申報的無需修改,確保賬務與申報一致。逾期繳納需補滯納金 每日萬分之五 。 4. 保留申報表、付款憑證、調整分錄備查。金額重大時,與稅務機關溝通。

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快賬用戶6472 追問 2025-04-26 14:51

24年匯算不是調減嘛 調增不就是補交印花稅 ?

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齊紅老師 解答 2025-04-26 14:57

您好,確實我表述不清晰,24年未入賬但申報了,上面的分錄要在24年匯繳時增加稅金及附加的金額,這是利潤的減少,是調減, 分錄不影響25年利潤,25年匯繳時沒有調整

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快賬用戶6472 追問 2025-04-26 15:07

好的 我想再問個就是我把應該掛在其他應收款掛到營業外收入。科目掛錯了 那匯算時候這怎么調

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齊紅老師 解答 2025-04-26 15:09

您好,科目寫錯了吧,營業外支出,這個相當地無發票的費用支出,納稅調增 不開票成本入賬(摘要寫無票年度納稅調增,方便匯繳統計數據):這樣3個好處:季度利潤少了年度調增才交所得稅,銀行余額也是對上了,公司內部利潤表是真實的。年度匯繳:無票費用在調整A105000第30行(十七)其他

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