你好,這個是屬于購銷合同需要繳納的
請教下。公司的主營為商業地產出租,租賃合同金額寫的月租金,租期在合同中單獨說明,有3~8年不等。請問這樣的狀況,公司是否可以根據每個月的主營收入(租賃收入)在所屬期進行印花稅申報?還是說一定要在租賃合同簽訂好后就把3~8年所有租金對應的印花稅全額繳納?
老師您好,想詢問下我們公司是否需要繳納印花稅。兩個公司行業明細都是其他技術推廣服務,第一個公司是收到的進項票稅目是信息技術服務,開出去的銷項票稅目是生活服務-直播服務費,第二個公司沒有進項,開出去的銷項票的稅目是現代服務-直播服務費,我們這兩個公司可能不那么正規,都沒簽所謂的合同,然后今年9月份都做了印花稅的稅種核定,第一個公司稅種核定是資金賬簿和財產租賃合同,第二個公司的稅種核定是資金賬簿 財產租賃合同和權利許可證照。想請問下像我們這兩種情況需不需要繳納印花稅,需不需要重新核定稅種?
老師,我是5月份剛注冊的科技公司,小規模公司。5.24接了一筆業務收了到8萬。之后5-7月都沒業務了,目前公司有四個人從五月發工資繳納五險一金,技術合同在6.30號交了一次印花稅,6.1號通過稅務局代開了業務技術服務專票8萬。請問1.辛苦老師幫我看下我做的第二季度(5-6月)整個會計分錄對嗎?2.尤其是增值稅的會計分錄和印花稅的會計分錄,不確定我做的對不對辛苦老師幫我看下,如果不對,正確的分錄是什么呢?3.印花稅我通過電子稅務局扣繳了稅款,請問我需要找稅務局買印花稅的票嗎?目前我沒有印花稅票。印花稅的會計分錄我做的對嗎?
老師,我是5月份剛注冊的科技公司,小規模公司。5.24接了一筆業務收了到8萬。之后5-7月都沒業務了,目前公司有四個人從五月發工資繳納五險一金,技術合同在6.30號交了一次印花稅,6.1號通過稅務局代開了業務技術服務專票8萬。請問1.辛苦老師幫我看下我做的第二季度(5-6月)整個會計分錄對嗎?2.尤其是增值稅的會計分錄和印花稅的會計分錄,不確定我做的對不對辛苦老師幫我看下,如果不對,正確的分錄是什么呢?3.印花稅我通過電子稅務局扣繳了稅款,請問我需要找稅務局買印花稅的票嗎?目前我沒有印花稅票。印花稅的會計分錄我做的對嗎?非常感謝老師,謝謝幫忙指點
老師早上好。23年8月新成立的公司A,注冊資金500萬還未到賬。 1.營業執照有發下來,是不是要交權利證照的印花稅5元,由于A公司核定的印花稅是季度繳納(稅種:印花稅-營業賬簿),權利證照這個在電子稅務局上是沒有核定的,那只能去稅局買票貼花了嗎? 2.等實際收到公司注冊資金,再按照萬分之5交印花稅吧 3.現在新公司A收到大股東公司的資金3萬,銀行轉賬未注明用途,我現在應該是掛"其他應付款"吧。然后新公司A又把這筆款銀行轉賬轉給了法人,我掛在"其他應收款",是吧
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
請問老師,政策依據是哪個呢?訂單要繳納印花稅的政策依據
沒有合同需要繳納印花稅。 1 、根據《印花稅暫行條例》第二條的規定: “ 印花稅的應納稅憑證包括購銷、加工承攬、建設工程承包、財產租賃、貨物運輸、倉儲保管、借款、財產保險、 技術合同 或者具有合同性質的憑證。 ” 2 、根據財政部關于發布《印花稅暫行條例施行細則》的通知 ( 財稅字〔 1988 〕第 255 號 ) 第四條第二款的規定: “ 具有合同性質的憑證,是指具有 合同效力 的協議、契約、合約、單據、確認書及其他各種名稱的憑證。
購買酒按照買賣合同千分之0.3繳納對吧。
對 也就是萬分之三的稅率繳納
請問老師,2023年4月份的時候購買了,酒23萬,但是當時的財務沒有申報印花稅,我看了一下,單位是按次申報的,我只能在2024年2月補充申報了,請問我可以把合同日期寫在2024年2月嗎?
可以? 你按照申報的日期填上申報了就可以了