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Q

你好,請問我們是建筑公司,公司在上海,目前在拉薩承接一個機電項目,目前我們已經開具首付款沒有稅率的發票。但是我是沒有看懂公司操作模式,我目前問題如下:1.正常而言,開具發票都是含有稅率的發票,但是公司開具是沒有稅率發票或者是不征稅的發票,開具這個發票原因或者根據是為什么?2.如果首付款按照不征稅開具發票,那邊部分稅費,后期是怎么計算的?3.因為項目屬于異地項目,按照正規流程而言,業主款支付預付款也是需要先異地預繳增值稅的,但是這種預付款發票稅率上面顯示不征稅,這種需要提前預繳增值稅嗎?

2024-01-24 16:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-24 16:22

你好一事一問只能回復一個問題,你選擇哪個問題回復你?

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快賬用戶5512 追問 2024-01-24 16:23

從第一個問題開始把

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齊紅老師 解答 2024-01-24 16:25

要是預收賬款開發票就是開不征稅的發票。

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快賬用戶5512 追問 2024-01-24 16:28

那第二個問題呢

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齊紅老師 解答 2024-01-24 16:31

一事一問只解答一個問題。

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快賬用戶5512 追問 2024-01-24 16:32

麻煩老師

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齊紅老師 解答 2024-01-24 16:33

您好,您重新在平臺提問就好了。

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齊紅老師 解答 2024-01-24 16:43

第2個。提前收到預收款,需要預交稅款。 用預收到的這個錢在項目所在地預繳稅款。預交增值稅。

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齊紅老師 解答 2024-01-24 16:44

第3個和第2個是一個問題,就是按照預收的錢在項目地預交增值稅。

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快賬用戶5512 追問 2024-01-24 16:50

那如果這個項目整體是1億,,目前業主這邊給我們預付款是30%,這部分按照您剛剛給我解答是1,預收款是可以開具不征稅的發票,但是還需要異地預繳增值稅,那么我們還有一個問題這30%的不征稅既然不需要計算稅費,那后期又是通過什么方式解決這30%預收款的稅費呢

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齊紅老師 解答 2024-01-24 16:59

是預收款就要預交增值稅,這是稅法的規定。然后可以抵后面實際應該繳納的稅款不會重復交稅。

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快賬用戶5512 追問 2024-01-24 17:04

我能不能理解為建筑行業基本是9%的稅率,預收款雖然票面上顯示為不征稅的,但是預繳稅的,那么這個預繳稅是指因為項目異地產生異地預繳稅,還是因為開具不征稅發票這個行為產生預繳稅

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齊紅老師 解答 2024-01-24 17:05

你好 預收 款 預交增值稅? 這個是政策規定要交? 稅法規定?

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齊紅老師 解答 2024-01-24 17:06

直接去看文件就理解了? 強制規定?

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快賬用戶5512 追問 2024-01-24 17:06

這個預交一般是幾個點,另外就是這個已繳納情況,是否還需要異地預交增值稅

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快賬用戶5512 追問 2024-01-24 17:07

老師,我覺得您解釋很好,怎么能單獨讓你回答我的問題呢

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齊紅老師 解答 2024-01-24 17:08

一般納稅人預繳是2%,小規模是現在是1%。 你在平臺直接提問就可以不能私下取得聯系。

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快賬用戶5512 追問 2024-01-24 17:08

這個和異地預繳重復嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-24 17:10

這個是兩回事兒啊,這個是預交款的預繳稅款。這個和項目異地預交稅款這個是兩回事兒。

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快賬用戶5512 追問 2024-01-24 17:16

那這個項目預收款開具不征稅發票的前提下,按照你剛剛回復我意思,我總結如下,麻煩你看一下,是不是對,預收款是可以開具不征稅發票,但是是需要企業預繳增值稅的(一般納稅人事2%,小規模是1%),同時如果這個項目是異地項目,還是同步需要異地預繳增值稅,和上面說預繳不沖突,各算各的?我這樣理解是對的嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-24 17:21

是的,是這回事兒對的。建筑業一共就兩個預交稅款,一個是預收款,一個是異地項目。 然后咱預交的這個稅款在企業所在地申報時都可以扣除的,不會重復交稅。

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快賬用戶5512 追問 2024-01-24 17:24

預收款的事情,我這下清楚明白了,下一個問題是正常來說,一般是開9%的建筑行業發票給業主,但是開了不征稅的發票,這個稅務方面或者說我們收取成本發票是怎么處理的

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齊紅老師 解答 2024-01-24 17:38

開不征稅發票,因為是預收款,它不符合收入確認條件,是這情況它和成本一點關系沒有,就是提前收款。

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你好一事一問只能回復一個問題,你選擇哪個問題回復你?
2024-01-24
你好,同學 這個這個為啥開不征稅的, 老師看這個業務要正常開有稅率的發票交稅
2024-01-24
需要 因為你這個不征稅是業務還沒有發生的時候開的 后期業務發生了你這個需要繳納稅款
2024-01-24
1.關于進項發票的抵扣問題:進項發票的抵扣應遵循稅法規定的相關性和合理性原則。如果這些進項發票(如房租水電費)與該異地項目無關,確實不應該將其用于該項目的進項抵扣,你的理解是正確的。一般來說,只有與該應稅項目直接相關的進項稅額才可以抵扣。 2.關于異地預繳和本地交稅的處理:對于異地建筑項目,通常需要先在異地預繳稅款。一般納稅人跨縣(市、區)提供建筑服務,適用一般計稅方法計稅的,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額,按照 2%的預征率在建筑服務發生地預繳稅款。預繳后,剩余部分的稅款在機構所在地申報繳納。在本地申報繳納時,應將異地預繳的稅款進行扣除。你所說的異地預繳 2%后,7%在本地交稅的方式,如果符合稅法規定的計算方法和納稅申報程序,原則上是可行的。
2024-08-14
對的,現在的話可以直接在電子稅務局里面操作,預繳增值稅,就是用你的合同金額減去分包款的金額來計算。
2022-10-17
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