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老師,你好,現(xiàn)在從別人那里接了一家公司回來做賬,11月份的稅報(bào)了但是賬還沒有做。發(fā)現(xiàn)11月增值稅申報(bào)表上有留抵稅額,但是10月科目余額表上沒有留抵稅額這個(gè)科目。把留抵稅額數(shù)據(jù)寫上期初數(shù)據(jù)了,但是期初余額不平衡,請(qǐng)問這個(gè)要怎么處理呢,賬面上要怎么調(diào)整呢?

2024-01-23 13:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-23 13:39

您好,您需要先看一下他的余額表對(duì)不對(duì)?

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齊紅老師 解答 2024-01-23 13:39

你是按按照最后一期的余額表錄入起初,然后后面發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤再更正。

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快賬用戶2008 追問 2024-01-23 13:40

其他的數(shù)據(jù)都是對(duì)的,余額已對(duì)上了。但是做賬發(fā)現(xiàn)少了留抵稅額的期初數(shù)據(jù)

其他的數(shù)據(jù)都是對(duì)的,余額已對(duì)上了。但是做賬發(fā)現(xiàn)少了留抵稅額的期初數(shù)據(jù)
其他的數(shù)據(jù)都是對(duì)的,余額已對(duì)上了。但是做賬發(fā)現(xiàn)少了留抵稅額的期初數(shù)據(jù)
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齊紅老師 解答 2024-01-23 13:41

咱們先按余額表數(shù)據(jù)錄入。先把賬建起來。然后咱再查有什么業(yè)務(wù)錯(cuò)了再做更正分錄。

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快賬用戶2008 追問 2024-01-23 13:43

期初數(shù)據(jù)已經(jīng)全部錄完了,賬也快做完了,就是留底數(shù)據(jù)對(duì)不上啊

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快賬用戶2008 追問 2024-01-23 13:43

已經(jīng)查出來了是之前會(huì)計(jì)給的科目余額表里少了留抵稅額的期末余額,導(dǎo)致我這邊期初沒有錄入留抵稅額的數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2024-01-23 13:44

就現(xiàn)在找留底差異的原因。針對(duì)這個(gè)差異在調(diào)整。

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快賬用戶2008 追問 2024-01-23 13:44

請(qǐng)問怎么調(diào)整?

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快賬用戶2008 追問 2024-01-23 13:44

就是不知道怎么調(diào)整呢

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齊紅老師 解答 2024-01-23 13:45

你也沒說具體原因呢。

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快賬用戶2008 追問 2024-01-23 13:51

老師,你好,現(xiàn)在從別人那里接了一家公司回來做賬,11月份的稅報(bào)了但是賬還沒有做。發(fā)現(xiàn)11月增值稅申報(bào)表上有留抵稅額,但是10月科目余額表上沒有留抵稅額這個(gè)科目。把留抵稅額數(shù)據(jù)寫上期初數(shù)據(jù)了,但是期初余額不平衡,請(qǐng)問這個(gè)要怎么處理呢,賬面上要怎么調(diào)整呢?

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快賬用戶2008 追問 2024-01-23 13:51

這里不是有說明嗎,老師

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快賬用戶2008 追問 2024-01-23 13:52

你看下,加上了留抵稅額期初就不平衡,本來接過來的科目余額表里是沒有留抵稅額數(shù)據(jù)的,但是增值稅申報(bào)表里顯示的有2千多的留抵稅額

你看下,加上了留抵稅額期初就不平衡,本來接過來的科目余額表里是沒有留抵稅額數(shù)據(jù)的,但是增值稅申報(bào)表里顯示的有2千多的留抵稅額
你看下,加上了留抵稅額期初就不平衡,本來接過來的科目余額表里是沒有留抵稅額數(shù)據(jù)的,但是增值稅申報(bào)表里顯示的有2千多的留抵稅額
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快賬用戶2008 追問 2024-01-23 13:53

想問下怎么調(diào)整可以讓這個(gè)數(shù)據(jù)平衡呢

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齊紅老師 解答 2024-01-23 13:57

你去檢查一下,看你期末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄對(duì)不對(duì),我發(fā)給你正確分錄你和你的賬務(wù)處理對(duì)一下。

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齊紅老師 解答 2024-01-23 13:58

?你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。

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您好,您需要先看一下他的余額表對(duì)不對(duì)?
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您好!這個(gè)月應(yīng)交增值稅金額對(duì)么?如果這個(gè)對(duì)了就沒有關(guān)系,已經(jīng)更正申報(bào)了,不會(huì)有錯(cuò),系統(tǒng)顯示這個(gè)問稅務(wù)大廳
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