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請問老師,我接手的一個帳套,進項稅額一直有10幾萬的余額,我查了一下前期的帳,無從查起,因為之前的會計年末從來不結轉應交增值稅的所有科目,導致所有科目都是一堆的金額,我接手后,按各科目的余額轉完,進項有10余萬的余額,但申報表上又沒有留抵額,這個10幾萬要怎么從帳上調整掉?

2023-03-07 15:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-07 15:53

要找到原因才調,不然不能直接調整?

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快賬用戶6309 追問 2023-03-07 15:57

就是找不到原因,一直掛著幾年了

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齊紅老師 解答 2023-03-07 16:01

你好 先掛著 找到原因時再處理 不然是你的責任了 是造假?

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快賬用戶6309 追問 2023-03-07 16:01

好的,那就不調吧,先掛著

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齊紅老師 解答 2023-03-07 16:08

你好對 這樣處理為好的??

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相關問題討論
要找到原因才調,不然不能直接調整?
2023-03-07
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2023-07-29
你好!先計入待處理財產損益,然后再轉入營業外收入,你是新建賬直接按留抵金額計入期初未交增值稅借方余額就可以
2023-02-11
您好 用利潤分配-未分配利潤調整 申報表跟賬上留抵稅額一致 沒有留抵退稅么?
2023-02-11
等會等會等會等會
2021-01-07
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