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老師,我們公司業務員平時為了業務會有些交際應酬和送禮等但是無法提供發票或者提供的發票無法公司做賬,所以我們以往的處理是每月固定給他們1000-2000元業務補貼讓他們提供加油或者餐費發票來報銷,現在這一塊補貼想重新用一種更恰當的方式來給,請問能用什么方式來給,又不涉及個稅呢?

2024-01-22 15:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-01-22 15:33

造假是怎樣的國家的? 正確的就是正常來報銷匯算清繳納稅調。 你想用不合法的就用找來的發票按照發票這個業務來入賬。

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齊紅老師 解答 2024-01-22 15:33

單位的業務這個都不涉及到個人所得稅。

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快賬用戶1454 追問 2024-01-22 15:38

老師,關鍵按正常來報銷比如送禮送紅包這些要代扣代繳個人所得稅,這一點沒法做到哦,所以才想請教其他辦法來解決

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齊紅老師 解答 2024-01-22 15:38

你好? 沒有好的正規的辦法??

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齊紅老師 解答 2024-01-22 15:39

送人這個一般不給報個稅? 本來這是送人的灰色的收入? 一般不報的?

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快賬用戶1454 追問 2024-01-22 15:39

好的謝謝老師我也是想不出來了

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齊紅老師 解答 2024-01-22 15:40

你好? 你好同學: 不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復!

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造假是怎樣的國家的? 正確的就是正常來報銷匯算清繳納稅調。 你想用不合法的就用找來的發票按照發票這個業務來入賬。
2024-01-22
同學你好 這樣不合適 你最好是收到進項之后開票出去 這樣才有的抵扣
2021-08-09
同學你好,你后面的問題沒太看明白你想問的,你說的返還的進項稅是指分包商開發票的進項嗎?怎么會小于銷賬?
2021-08-08
同學你好,我在前面已經給你解答了,你看一下是否還有不明白的
2021-08-08
同學你好 可以的,有發票來報銷就可以的,不夠的話就先掛往來,剩下的年底之前還回來,不還的話就拿發票沖
2020-10-09
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