開票是開免稅增值稅發票
技術轉讓的增值稅專用發票發票應該怎么開呢,明細就是×××技術轉讓么
我們給B開票,合同是技術開發,在科技局備案后,開普票,可以享受免增值稅,我們的成本,A公司開給我們,收橫廣 1%的專票,還能享受 技術開發合同的免稅政策嗎?下圖是成本票
技術開發合同科技局已經備案啦,現在要開票開“技術服務”直接選免稅可以嗎?免稅開票可以是增值稅專業發票嗎?(廣東)
(5)購買辦公設備,取得專用發票,列明金額200000元,稅率13%,稅額26000元。同時支付運費,取得專用發票,金額5000元,稅率9%,稅額450元。(6)企業轉讓技術,已在網上辦稅大廳備案。轉讓一項專利技術所有權,開出普通發票,列明金額50000元,零稅率,稅額0元;轉讓一項非專利技術使用權,開出普通發票,列明金額10000元,零稅率,稅額0元
請問老師,科技廳備案的相關技術轉讓,開發類合同,開票方享受增值稅免稅優惠,那受票方有啥優惠嘛?
季度收入158萬,庫存余額多少合適
個人安裝門窗服務向稅務局申請代開發票,怎樣開才能避開20點的勞務稅率
1、已知某企業目標資金結構中長期債務的比重為20%,債務資金的增加額在0-10000元范圍內,其利率維持5%不變。該企業與此相關的籌資總額分界點為( )元。這題沒讀明白?
老師好,小規模納稅人處理一般納稅人時2010年購入的挖掘機按多少稅率交增值稅
老師,填報匯算清繳工資那張表時,計提的金額是50萬,如果現在已經把計提的金額都發完了,實際發生額也是50萬吧,那稅收金額也是50萬是嗎
內賬的應收應付跟外賬的應收應付,怎么核對,主要看借方還是貸方?看那個方向是還沒開票?感覺不好核對,因為一個是全額入賬,一個是只入不含稅金額,那我怎么核對?是對余額還是發生額!對那個方向!有點蒙圈啊!請教請教
老師,給兼職財務申報個稅是按勞務報酬適用累計預扣法還是不適用累計預扣法啊?
老師,公司24年12月份稅局讓補稅,所屬期是24年2月份的,12月份已經補稅了,但是滯納金于25年3月份才產生,滯納金發票所屬期是24年2月份至24年12月份,24年12月份沒有做這筆滯納金,并且已經季報,現在匯算時這筆滯納金應該調增嗎?匯算時該如何處理?
老師,我們公司進項是專票,開給我們下游是普票可以吧?
老師,我們是用工單位,每月支付給勞務派遣公司勞務費,他們再發放勞務派遣人員工資。現有一問題,勞務派遣公司無工會,我單位要求讓其加入我公司工會。那么撥繳上級工會經費這塊是由我單位連同正常員工工資一起計提2%計算,但是匯算清繳工資薪金不含勞務費,導致工會經費稅收金額要小很多,這種情況該怎么辦呢?
這個需要到稅務做備案嗎?
是的,需要做免稅備案的