你好? ?是的。直接做免稅 處理。? ?你記得先去做免稅備案下;電子稅務局做下備案 。 免稅不能在開專票了? ?
我們給B開票,合同是技術(shù)開發(fā),在科技局備案后,開普票,可以享受免增值稅,我們的成本,A公司開給我們,收橫廣 1%的專票,還能享受 技術(shù)開發(fā)合同的免稅政策嗎?下圖是成本票
技術(shù)開發(fā)服務費,已經(jīng)在科技局備案了,是不是直接可以開0稅發(fā)票。還有這個免稅的條文是哪條。
現(xiàn)為一般納稅人有限公司(商貿(mào)型),經(jīng)營范圍有 技術(shù)服務 技術(shù)咨詢 技術(shù)轉(zhuǎn)讓,現(xiàn)有提供技術(shù)服務,可以開技術(shù)服務費專票嗎?稅點是多少?是直接開票還是要去稅局備案什么的
技術(shù)開發(fā)合同科技局已經(jīng)備案啦,現(xiàn)在要開票開“技術(shù)服務”直接選免稅可以嗎?免稅開票可以是增值稅專業(yè)發(fā)票嗎?(廣東)
軟件開發(fā)服務合同和技術(shù)開發(fā)合同是不是不同的?技術(shù)開發(fā)合同登記備案后,可以享受免征增值稅,那軟件開發(fā)服務合同享受嗎?
個人安裝門窗服務向稅務局申請代開發(fā)票,怎樣開才能避開20點的勞務稅率
1、已知某企業(yè)目標資金結(jié)構(gòu)中長期債務的比重為20%,債務資金的增加額在0-10000元范圍內(nèi),其利率維持5%不變。該企業(yè)與此相關(guān)的籌資總額分界點為( )元。這題沒讀明白?
老師好,小規(guī)模納稅人處理一般納稅人時2010年購入的挖掘機按多少稅率交增值稅
老師,填報匯算清繳工資那張表時,計提的金額是50萬,如果現(xiàn)在已經(jīng)把計提的金額都發(fā)完了,實際發(fā)生額也是50萬吧,那稅收金額也是50萬是嗎
內(nèi)賬的應收應付跟外賬的應收應付,怎么核對,主要看借方還是貸方?看那個方向是還沒開票?感覺不好核對,因為一個是全額入賬,一個是只入不含稅金額,那我怎么核對?是對余額還是發(fā)生額!對那個方向!有點蒙圈啊!請教請教
老師,給兼職財務申報個稅是按勞務報酬適用累計預扣法還是不適用累計預扣法啊?
老師,公司24年12月份稅局讓補稅,所屬期是24年2月份的,12月份已經(jīng)補稅了,但是滯納金于25年3月份才產(chǎn)生,滯納金發(fā)票所屬期是24年2月份至24年12月份,24年12月份沒有做這筆滯納金,并且已經(jīng)季報,現(xiàn)在匯算時這筆滯納金應該調(diào)增嗎?匯算時該如何處理?
老師,我們公司進項是專票,開給我們下游是普票可以吧?
老師,我們是用工單位,每月支付給勞務派遣公司勞務費,他們再發(fā)放勞務派遣人員工資。現(xiàn)有一問題,勞務派遣公司無工會,我單位要求讓其加入我公司工會。那么撥繳上級工會經(jīng)費這塊是由我單位連同正常員工工資一起計提2%計算,但是匯算清繳工資薪金不含勞務費,導致工會經(jīng)費稅收金額要小很多,這種情況該怎么辦呢?
老師,內(nèi)賬多收4個點的稅錢,計入那個會計科目?
電子稅務局我看是說清單式管理,不做備案,材料自留備查?
你好 ;? ? ? ? 如果你地方不用的話; 那你 直接留存資料備查即可。? ? 直接開免稅普票出去? ?