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老師,資產負債表上應付賬款和應收賬款都是負數(2022年起),我現在要調的話是每個月都要重分類嗎?還是說只調整12月份的呢?

2024-01-17 13:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-17 13:16

您好,這個的話是調整12月的

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快賬用戶3835 追問 2024-01-17 13:18

我需要通過科目余額表上的金額來重分類嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-17 13:19

嗯對是這個意思的了

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快賬用戶3835 追問 2024-01-17 13:20

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2024-01-17 13:21

不客氣的,祝您開心

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您好,這個的話是調整12月的
2024-01-17
你好 是的 需要這么做的
2021-01-07
你好,不需要做調整分錄。直接按這個公式填寫報表項目就是了  應收賬款=“應收賬款”明細期末借方余額+“預收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準備”  預收款項=“預收賬款”明細期末貸方余額+“應收賬款”明細期末貸方余額
2023-01-15
“應付賬款”項目=(應付賬款+預付賬款)明細貸余 “預收款項”項目=(應收賬款+預收賬款)明細貸余   應收賬款 =(應收賬款+預收賬款)明細賬借方余額-壞賬準備   預付款項 =(應付賬款+預付賬款)明細賬借方余額-壞賬準備 ?你這個報表沒有重分類嗎這個按這個公式 ? 沒有就你這個做賬調出來吧,負數對應 借應收 貸預收 ,借預付 貸應付?
2021-01-11
你好 把應付賬款的負數調到預付賬款的借方 把應收的負數跳到預收賬款的貸方
2020-11-04
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