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請(qǐng)問(wèn)3月我有計(jì)提大了一筆借:管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬工資,現(xiàn)在4月,5月的的工資表,我要怎么做賬???是借:應(yīng)付職工薪酬,貸管理費(fèi)用嗎?
老師 12月做賬時(shí)候 我多付了員工工資 計(jì)提我的是借:管理費(fèi)用 12000 貸:應(yīng)付職工薪酬12000 發(fā)放是借:應(yīng)付職工薪酬 12000 貸:現(xiàn)金12000 但是現(xiàn)在問(wèn)題是他們請(qǐng)假的工資我忘了扣 請(qǐng)問(wèn)我在2024年要怎么調(diào)整阿
3月份的時(shí)候做計(jì)提管理費(fèi)用10000貸應(yīng)付職工薪酬10000,發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款;在12月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)多計(jì)提了工資,我在做相反的分錄:借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)2000,借應(yīng)付職工薪酬-2000貸其他應(yīng)付款-2000,這樣對(duì)嗎?
郭老師請(qǐng)問(wèn)下我2024年2月份計(jì)提社會(huì)保險(xiǎn) 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資了 應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 我4月份賬上坐更正是 借應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工社保費(fèi) 還是 貸應(yīng)付職工薪酬-工資(紅字) 貸應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)(藍(lán)字)
老師請(qǐng)問(wèn)下我們公司發(fā)的員工獎(jiǎng)金做的時(shí)候做在了借:管理費(fèi)用-員工獎(jiǎng)金 貸:應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金 支付資金的時(shí)候是:借應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金 貸:銀行存款,但老板喊調(diào)整在管理費(fèi)用-職工薪酬里面,我應(yīng)該怎樣調(diào)整?
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還需要申報(bào)增值稅嗎
交了印花說(shuō)忘記計(jì)提了怎么辦
老師咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題,就是公司被稽查了,要求之前的貨物做非正常損失,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出然后補(bǔ)交了2022的增值稅28萬(wàn)附加稅,還有2020的管理費(fèi)用調(diào)后補(bǔ)交所得稅3000,2021年的管理費(fèi)用調(diào)減后補(bǔ)交所得稅6000,像這種情況,我們已經(jīng)去修改了2022年當(dāng)期的增值稅申報(bào)表,然后這個(gè)非正常損失進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也是需要回到2022年當(dāng)期去調(diào)整賬務(wù)處理嗎?還有2020和2021年的這個(gè)費(fèi)用調(diào)減補(bǔ)交的所得稅,需要去調(diào)賬還是修改報(bào)表呢?
老師,高企的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除可以不享受嗎
?小規(guī)模納稅人,先支付推廣費(fèi),但客戶(hù)當(dāng)月沒(méi)有給我們開(kāi)發(fā)票,次次月才開(kāi)的發(fā)票,怎么做會(huì)計(jì)分錄? 我做得借,預(yù)付賬款,貸,銀行存款,結(jié)果科目余額表里,預(yù)付賬款成負(fù)數(shù)了
老師,請(qǐng)問(wèn)一下一般納稅人財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)沒(méi)有備案。報(bào)表沒(méi)出來(lái)。現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)應(yīng)該不罰款的吧?
小規(guī)模納稅人,先支付推廣費(fèi),但客戶(hù)當(dāng)月沒(méi)有給我們開(kāi)發(fā)票,次次月才開(kāi)的發(fā)票,怎么做會(huì)計(jì)分錄
怎么判斷自己的企業(yè)類(lèi)型,小規(guī)模企業(yè)都是小型微利企業(yè)嗎
老師好:咨詢(xún)下 勞動(dòng)合同到期 合同原件需要給公司嗎?還是簽新的合同就可以。需要注意哪些問(wèn)題?
小規(guī)模企業(yè)25年年度財(cái)務(wù)報(bào)表和工商年報(bào)怎么申報(bào),不知道怎么開(kāi)始,季度是零申報(bào)
老師 我要怎么調(diào)整賬務(wù)
你好同學(xué),金額不大的話(huà)直接在24年1月份計(jì)提和發(fā)放的時(shí)候都把之前沒(méi)扣的工資減掉。
可以做其他應(yīng)收款嗎 因?yàn)槲业膽?yīng)付職工薪酬和管理工資計(jì)提數(shù)是對(duì)的 只是實(shí)發(fā)數(shù)錯(cuò)了
或者在下個(gè)月做營(yíng)業(yè)外收入?
你好同學(xué),你的做法是可以的,借:其他應(yīng)收款? 貸:應(yīng)付職工薪酬