你好,有計提大了一筆,是多計提了工資的意思??
計提工資借管理費用20000 貸應付職工薪酬20000 實際發(fā)工資借應付職工薪酬20000 管理費用6000 貸現(xiàn)金26000 計提工資借管理費用20000 貸應付職工薪酬20000 實際發(fā)工資借應付職工薪酬19000 貸現(xiàn)金19000 少的這塊怎么處理
您好,老師。在公司做兼職會計,一個月工資1200月。做工資薪金,掛管理費用可以嗎。計提 借:管理費用貸:應付職工薪酬 -工資 下月發(fā)放 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款
每月計提職工福利 借 管理費用 貸 應付職工薪酬_職工福利 請問職工的體檢費用,我是直接 借 應付職工薪酬_職工福利 貸 銀行存款 還是重走一次 借 管理費用 貸 應付職工薪酬
請問3月我有計提大了一筆借:管理費用,貸應付職工薪酬工資,現(xiàn)在4月,5月的的工資表,我要怎么做賬???是借:應付職工薪酬,貸管理費用嗎?
老師好,2023年1-3月份的計提工資我計入管理費用—管理人員職工薪酬,貸記應付職工薪酬—工資,從4月份到現(xiàn)在的工資我記入管理費用—工資貸應付職工薪酬—工資,我想把管理費用工資并入一起,怎么合并呢
老師 你好 需要開發(fā)票9萬多出去但是沒有進來的票怎么做賬啊
老師,個體戶怎么在電子稅務(wù)局查看征收方式,有流程嗎
請問,外貿(mào)公司,取得的進項發(fā)票是普票,出口做免稅不退稅,但報關(guān)單的貨源地錯了。需要去更改境內(nèi)貨源地嗎?
老師,我們1-3月的收入達到1047萬了,還屬于小微企業(yè)嗎?
為什么余額表中主營業(yè)務(wù)收入的明細總數(shù)是正確的,但是導出來的利潤表收入數(shù)就不對呢,比賬上的數(shù)少50多萬是什么原因
我簡易征收項目,開票含稅7萬,我收到分包發(fā)票6萬,我是不是只要交7萬-6萬的增值稅?只交(10000/1.03)*0.03=291.26元,這個邏輯對嗎?
個人開具勞務(wù)發(fā)票怎么開,在哪里開,電子稅務(wù)局能開么,具體路徑
老師,現(xiàn)在還可以發(fā)票開出去,成本票沒來,暫估入職嗎
老師利息記入財務(wù)費用借方負數(shù)導致匯算清繳1塊多的退稅有必要退嗎,退稅會不會增加稅務(wù)局查賬的幾率
老師,我們買的國內(nèi)設(shè)備為了出口的,買回來是增資稅專用發(fā)票,做賬成本也是不含稅金額嗎 我們銷售出去是0稅率的
把4-6月的工資先計提了
你好,如果是多計提了,就需要沖銷 借:應付職工薪酬,貸:管理費用等科目?