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老師請問下我們公司發的員工獎金做的時候做在了借:管理費用-員工獎金 貸:應付職工薪酬-獎金 支付資金的時候是:借應付職工薪酬-獎金 貸:銀行存款,但老板喊調整在管理費用-職工薪酬里面,我應該怎樣調整?

2024-06-24 15:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-06-24 15:20

借管理費用獎金 貸應付職工薪酬獎金

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快賬用戶2051 追問 2024-06-24 15:34

老師這樣調整可以不?

老師這樣調整可以不?
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齊紅老師 解答 2024-06-24 15:38

你的意思是不做獎金了做工資嗎 可以

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快賬用戶2051 追問 2024-06-24 15:38

恩,全部都記入工資里面

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齊紅老師 解答 2024-06-24 15:39

可以的 這樣做是可以的

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快賬用戶2051 追問 2024-06-24 15:42

老師那這樣可以不呢?

老師那這樣可以不呢?
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齊紅老師 解答 2024-06-24 15:45

同學你好 這樣不可以的

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快賬用戶2051 追問 2024-06-24 15:46

還是要把銀行加起?

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齊紅老師 解答 2024-06-24 15:48

按第一個圖片上的來做

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相關問題討論
借管理費用獎金 貸應付職工薪酬獎金
2024-06-24
如果要將員工獎金從管理費用-員工獎金調整到管理費用-職工薪酬,需要進行以下會計調整: 1.沖銷原記賬憑證:借:管理費用-員工獎金(紅字)貸:應付職工薪酬-員工獎金(紅字) 2.重新記賬:借:管理費用-職工薪酬貸:應付職工薪酬-職工薪酬
2024-06-24
你好 可以 但是二級科目最好寫工資
2024-09-01
您好,現在可以選擇可以一起匯算合并,也可以單獨計稅。
2020-12-24
你好,二級科目做工資借管理費用,工資貸應付職工薪酬工資借應付職工薪酬工資貸銀行存款 屬于工會經費的繳費基數。
2022-02-11
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