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甲生產企業為增值稅一般納稅人,2023年10月購麗情況如下:(1)外購材料一批,取得增值稅專用發票,不含稅價款500萬元(2)銷售A型號電視機6000臺,出廠單價0.339萬元(含稅價).(3)外購零配件一批,取得位稅專用發票上注明不含稅價款300萬元。(4)銷售B型電視機2000臺,出廠單價0.35萬元(不含稅價)。(5)支付運輸公司運費10萬元(不含稅)并取得增錦稅專用發票由于庫存保管不善,上月購進的賬面價值10萬元的原材料被盜,該批原材料進項稅額已抵扣。(8)10月月初有留抵稅額25萬元。要求:請按下列順序計算該企業10月份應繳納的增值稅額。計算銷售A型機的銷項稅額計算銷售B型機的銷項銳額計算當月購進業務可以抵扣的進項稅顧:計算被盜原材料不得抵扣的進項稅額;計算該企業10月份應納增值稅稅額

2024-01-16 20:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-01-16 20:15

同學你好,等我計算了發你哈

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齊紅老師 解答 2024-01-16 20:22

銷售A型機的銷項稅額=6000*0.339/1.13*0.13=234萬 銷售B型機的銷項銳額=2000*0.35*0.13=91萬 可抵扣進項稅額=原材料%2B零部件%2B運費對應的增值稅=500*0.13%2B300*0.13%2B10*0.09=104.9萬 不得抵扣進項稅=10*0.13=1.3萬 當期應交增值稅額=234%2B91-104.9%2B1.3-25=196.4萬

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相關問題討論
同學你好,等我計算了發你哈
2024-01-16
你好需要計算做好了發給你
2024-01-13
你好,同學。正在為你解答。
2020-11-14
1.要求計算企業十月份增值稅銷項稅額 (56.5+2.26)/1.13*0.13+50*1.1*13%=13.91
2022-12-18
你好,稍等馬上計算
2023-09-18
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