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Q

某機械廠(增值稅一般納稅人)2019年10月份發生以下業務: (1)外購鋼材支付價款1萬元,取得增值稅專用發票; (2)外購鋼材支付運費5萬元,取得運費專用發票; (3)銷售車床不含稅價55萬元; (4)銷售車床含稅價39萬元; (5)將自產的車床對外贈送給某單位,無同類價,該批車床的生產成本為10萬元,成本利潤率10%。 1.請計算該機械廠10月份的銷項稅額。 2.請計算該機械廠10月份可以抵扣的進項稅額。 3.請計算該機械廠10月份增值稅的應納稅額。

2020-11-14 20:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-14 20:39

你好,同學。正在為你解答。

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齊紅老師 解答 2020-11-14 20:42

1.銷項稅額=55*13%+39/(1+13%)*13%+10*(1+10%)*13%=13.07 2.可以抵扣的進項稅額=1*13%+5*9%=0.58 3.應納稅額=13.07-0.58=12.49

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快賬用戶3315 追問 2020-11-14 20:53

銷項稅額和進項稅額沒看懂式子

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快賬用戶3315 追問 2020-11-14 21:02

113%那是什么啊

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快賬用戶3315 追問 2020-11-14 21:03

您可以把銷項稅額和進項稅額的那個答案重寫一下嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-14 21:05

那是39除以(1加13%),就是做價稅分離。

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齊紅老師 解答 2020-11-14 21:08

可以看下這個圖片。剛才打字的時候在我這還是正常的,不知道傳上去怎么變成那樣了

可以看下這個圖片。剛才打字的時候在我這還是正常的,不知道傳上去怎么變成那樣了
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你好,同學。正在為你解答。
2020-11-14
你好,學員,稍等一下的
2022-12-02
您好 進項稅額5 銷項稅額(50%2B60)/1.13*0.13=12.65 該廠8月應繳納的增值稅稅額12.65-5=7.65
2021-12-12
您好 進項稅額=5 銷項稅額(50%2B60)/(1%2B0.13)*0.13=12.65 該廠8月應繳納的增值稅稅額12.65-5=7.65
2021-12-12
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