你好,學(xué)員,稍等一下的
某農(nóng)機生產(chǎn)廠(一般納稅人)2019年8月銷售農(nóng)機(稅率為9%)不含稅收入為500萬元,銷售農(nóng)機配件(稅率為13%)取得含稅收入101.7萬元,購進鋼材等材料取得增值稅發(fā)票注明的增值稅稅額為5.8萬,取得貨運增值稅發(fā)票上注明運費金額為3萬。本月將本廠生產(chǎn)的3臺農(nóng)機贈送給本縣的農(nóng)業(yè)合作社,已知本企業(yè)同類農(nóng)機的平均售價為每臺8萬元,取得的發(fā)票已在當(dāng)月通過主管稅務(wù)機關(guān)認證并申報抵扣。該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的銷項稅金和進項稅金是多少?
1. 簡答題 某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年8月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)銷售甲產(chǎn)品給某大商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額80萬元; (2)將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用于本企業(yè)集體福利,成本價為10萬元,成本利潤率為10%,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價格; (3)銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額22.6萬元; (4)購進貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款50萬元;支付運費1萬元,取得運輸企業(yè)開的增值稅專用發(fā)票; (5)沒收包裝物押金3.39萬元。 要求:請計算該企業(yè)2019年8月份應(yīng)繳納的增值稅稅額。
某機械廠(增值稅一般納稅人)2019年10月份發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)外購鋼材支付價款1萬元,取得增值稅專用發(fā)票; (2)外購鋼材支付運費5萬元,取得運費專用發(fā)票; (3)銷售車床不含稅價55萬元; (4)銷售車床含稅價39萬元; (5)將自產(chǎn)的車床對外贈送給某單位,無同類價,該批車床的生產(chǎn)成本為10萬元,成本利潤率10%。 1.請計算該機械廠10月份的銷項稅額。 2.請計算該機械廠10月份可以抵扣的進項稅額。 3.請計算該機械廠10月份增值稅的應(yīng)納稅額。
甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷售洗衣機,2019年9月有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:(已知增值稅稅率為13%)計算增值稅應(yīng)納稅額。(1)購進批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50萬元,增值稅為6.5萬元;支付相關(guān)運費,取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為2萬元,增值稅為0.18萬元。(2)接受股東投資轉(zhuǎn)入材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬元,增值稅為13萬元。(3)購進低值易耗品,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額6萬元,增值稅為0.78萬元。(4)銷售洗衣機-批,取得不含稅銷售額200萬元,另外收取包裝物租金1.13萬元。(5)采取以舊換新方式銷售產(chǎn)品,新產(chǎn)品含稅售價為7.91萬元,舊產(chǎn)品作價2萬元。
某機床廠系增值稅一般納稅人,2019年10月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)購進機器設(shè)備2臺,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款金額38000元;(2)購進原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為500000元;(3)接受當(dāng)?shù)丶走\輸企業(yè)的貨運服務(wù),取得增值稅專用發(fā)票上注明的運費15000元,接受乙運輸企業(yè)(小規(guī)模納稅人)的貨運服務(wù),取得乙運輸企業(yè)委托稅務(wù)機關(guān)代開的貨物運輸企業(yè)增值稅專用發(fā)票,注明運費10000元;(4)銷售甲機床100臺,開具增值稅專用發(fā)票,單價為8000元/臺,銷售額800000元;(5)采取分期收款方式銷售甲機床20臺,合同總金額184190元,其中價款163000元。貨物已經(jīng)發(fā)出,本期按合同約定已收到購買方貨款40%;(6)由于管理不善,倉庫丟失原材料價值8000元(不含稅);(7)向客戶無償贈送乙機床,不含稅成本價10000元,沒有同類機床的銷售價格。(8)企業(yè)為修建職工食堂領(lǐng)用1月份外購的鋼材一批,成本70000元(其中含運輸費用2800元),鋼材購入時已按規(guī)定抵扣了進項稅。要求:計算該機床廠10月份應(yīng)繳納的增值稅額。
老師,那游樂場設(shè)備的折舊是一次計入主營業(yè)務(wù)成本嗎?還是先計入什么科目再根據(jù)收入結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本啊,如果一次計入成本,成本比收入大了怎么辦,收支不匹配了
一般人測算增值稅算出來的稅額是2000元 稅率6%。 (銷項稅額減進項稅額減留底) 要進票多少呀?
你好老師,我們是個體戶,賬號是法人名字開的卡,款轉(zhuǎn)進去,也不懂法人用去哪些方面,我做賬時候,銀行存款只進沒有出,銀行存款余額很高,這種情況影響大嗎?
公司公賬余額和公司其他賬戶的余額可以合計填入期初設(shè)置余額里嗎?
個體戶沒有記賬,工商年報中的財務(wù)數(shù)據(jù)怎么填?比如收入成本利潤資產(chǎn)負債等
支付工會費在現(xiàn)金流量表中選擇哪種支出?
公司賣折舊完的車,公司還用交稅嗎
老師游樂場那些計入成本,那些計入費用
老師,資產(chǎn)負債表里的未分配利潤是不是就是利潤表里的凈利潤?
老師,我司聘用的專家,給她個人支付勞務(wù)報酬4000元,我們承擔(dān)個稅,報個稅的時候是按4000元核算個稅嗎