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某機床廠為增值稅一般人,2019年9月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1購進一臺新設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額50萬,增值稅605萬。又支付運輸公司運費,取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅540元;2本月將一臺新機床贈送客戶,該機床無同類市場價格。但生產(chǎn)成本為50萬元;(成本利潤率為10%)3本月銷售機床,取得銷售額300萬(不含稅);4因客戶未退回包裝物,所以沒收押金1130元。請計算當(dāng)月應(yīng)納的增值稅。

2022-12-02 20:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-02 20:32

你好,學(xué)員,稍等一下的

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你好,學(xué)員,稍等一下的
2022-12-02
你好,同學(xué)。正在為你解答。
2020-11-14
當(dāng)月可以抵扣進項稅額是 38000*0.13+500000*0.13+15000*0.09+10000*0.03-8000*0.13-(70000-2800)*0.13-2800*0.09=61562 當(dāng)月銷項稅額的計算是 800000*0.13+163000*0.4*0.13+10000*1.1*0.13=113906 應(yīng)交增值稅的計算是 113906-61562=52344
2022-07-14
當(dāng)月可以抵扣進項稅額是 38000*0.13+500000*0.13+15000*0.09+10000*0.03-8000*0.13-(70000-2800)*0.13-2800*0.09=61562
2022-07-14
你好需要計算做好了發(fā)給你
2023-11-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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