同學你好,從實務角度考慮,這種情況也是可以用的。把錯誤的調整正確即可。
老師,我就是想問,就是我現在這邊有一家賬是什么情況呢?就是它是屬于生產企業,就是他有原材料,比如說水泥,沙子這些東西,但是這里面有很多東西,像是沙子這些,我是沒有那個發票的,然后呢,我沒有發票,但是就是我就想問一下,就像這種情況沒有發票呢,我就做不了費用是不是?就是不能稅前扣除,但是就是要是記賬的話正常,我應該這個錢就是應該是入賬的,記的時候我應該記這筆,但是只是說他不能稅前扣除,其他地應該就是不記行,不像這種他不能稅前扣除的,我不記行嗎?
老師,我們公司基本戶沒錢,支出的費用都是其中一股東的老婆李某墊付的(李某用微信,支付寶,現金都付過)李某在公司擔任后勤主管,所發生的費用,會計賬貸方做的都是其他應付款-李某,現在公司法人要求把其他應付款-李某全部換成其他應付款-法人(意思就是欠法人的錢),到時公賬有錢還款打給法人賬戶,但是科目更改為"其他應付款-法人"后,所對應的每筆業務記賬憑證后需要附哪些憑證呢,我這邊怎么操作合適?三個月的賬其他應付款款有十幾萬
我們公司9月份付了一筆5年25萬的門店租金(門店產權是老板的,但是老板又不在股權里面,,他又無法開票給公司),正常來說是計入長期待攤費用,分期攤銷的。然后代理記賬那邊直接計入到其他應付款里面。這個賬務上怎么處理呀 代理記賬那邊直接就是其他應付款、銀行存款兩個科目完成這個賬務。現在掛在老板明細的其他應付款都負數75萬了(含租金和押金) 我覺得不太合理,想調整賬務處理,但是一時又沒有個辦法
老師,替已離職的員工墊交的水電費,才只有34.47元,我記在管理費用,是錯的吧?應該記其他應收款,但是現金日記賬9號記的賬,要是明天改的話是15號,這樣怎么改啊?我那個9號的畫紅線,然后15號的寫一行紅筆借方,一行貸方!然后憑證也得改?
老師,我想用紅字更正法,就是有一張記賬憑證里面有購買辦公用品,跟那個墊付水電費我都記成管理費用,那么墊付水電費這里我要改成其他應收賬款,但是他不只有一筆分錄,能用紅字更正法嗎?
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢
老師好,我想問一下,23年有100的成本票,當時對方給我們開票了,但是一直沒給,而且當時稅務局系統也無法查詢每年的成本票金額,今天這100萬的發票才給我,我只能入到2025年了,但是這樣的話收入會比成本少,是25年那邊才給的發票,所以24年壓根不知道這部分發票,肯定沒調整啊,而且稅務局里查詢25年收到的成本發票也會比我手里的成本金額小,這種情況要怎么辦呢
老師您好,請問 借方 應付賬款 100 貸方 銀行存款 100 退回來了怎么沖賬呢 是做一筆相同方向的紅字還是怎么弄呢
老師咨詢一下,客戶多打了服務費,該怎么做賬務處理
其他應付款余額是一直增加的嗎?不是付款后做費用那里就減少了嗎?
老師問下,電子稅局涉稅主體身份變更,投資有效期怎么填寫,認繳出資日期是2027年8月,有效期起止怎么填寫?
一般納稅人購入一批商品收到普票含稅18040元,不含稅17861.38,稅額178.62,這個會計分錄怎么列?
有留底稅,次月紅沖咯上月抵扣的進項需要做進項稅額轉出嗎,做了進項稅額轉出是不是做次月做賬就不做負數發票咯
老師,出納開票把帳號及銀行賬號錄一般戶賬號了,這樣發票能認證成功嗎
老師,什么樣的安裝服務可以開6個點的發票
那日記賬中紅字貸方金額,算加這筆數值了
同學你好,涉及到和現金/銀行存款有關的科目,盡量不要動,只把分錄調整正確就可以。
我記一行紅字,發生額要加,一行黑字,正確的,發生額要減,才能和前面記錯的科目相沖抵
同學你好,老師沒太理解,你可以吧具體分錄發給老師看一下嗎?之前錯誤的/現在正確的。辛苦了!
那筆紅字沖賬,金額依然記貸方,余額加34.47元,才能和記錯的科目金額相扺
多出的 34.47元 對應的科目是管理費用嗎?
記賬憑證這樣更改,對嗎
同學你好,這樣做是可以的。